不能的不能的。您就先按实际情况说。然后看说。然后看税务局怎样说。

煤炭经销处,我销售煤炭开了发票,但是我没有购入发票。现在是查账征收。税务局查到我了,说我经营所得中填报成本费用但无对应的发票和工资扣缴记录。之前没有个税的说法,地税和国税合并后。自己也不懂。周一让我去说明。要是补缴的话我无力承担,我是不是得判刑进去了!!
煤炭经销处,我销售煤炭开了发票,但是我没有购入发票。现在是查账征收。税务局查到我了,说我经营所得中填报成本费用但无对应的发票和工资扣缴记录。之前没有个税的说法,地税和国税合并后。自己也不懂。周一让我去说明。要是补缴的话我无力承担,我是不是得判刑进去了!!
请问老师,以前不懂,税务局查到,有的进项没有,开了销项,这个之前没有过账的,就是进销少,销项多了,税务局说你没有东西进来,你还开票出去,怀疑虚开的,叫我把少的进项补上,有的单位叫我全部重新转公账,有的叫我税钱转私,这个分录分别应该是什么样的?以前没有过入库的。 请问老师,有的小东西无法取得进项发票只有付款凭证,然后去年我开出了销项发票,这个跨年的应该怎么做分录呢? 请问老师,以前年度与生产经营无关的不可以抵扣的进项税额现在要转出来,这个分录是什么呢? 不太懂,请老师帮忙解答一下,谢谢!
您好老师,我是个体户,去年核定改查账征收了,我开票收入是50万,税务局说我申报的不对,发个一个表让我修改,里面有个是经营所得55万,和增值税50万,我不知道这里面哪里出问题,这个个体户负责人在别家单位有月工资5000,所以这个个体户申报成本的时候也是50万,问题来了,经营所得55,和增值税50填表后,需要缴纳的税款是800元左右,我想知道经营所得是什么?还有怎么能不缴纳税款,求解
老师您好我问的问题有点复杂,税务局打电话要查我们2021年的账,说有疑点,我们报的个人经营所得是查实征收的,2021年12份月的账,之前的会计是按暂估的成本费用入账的,等到2022年1月底这笔暂估的成本发票开回来了,会计就把应付账款,销售费用返方向冲销了,然后按照实际发票入了成本费用,但是这笔成本费用是不是就变成一月份的了,报税系统上的成本费用也没有改过来,我现在有点蒙蒙的
公司的注册资本拿出来用了,那么在工商年报中股东注册资本是认缴的还是实缴的
老师,关联企业借款,比如借了1000w约定无息的话,如果贷款企业收入和资金不高,会有什么税务风险吗
请问老师,25年银行支付40万租金,已经入了成本,26年在汇算清缴之前这个发票补进来了,但是补的是专票353982.3+46017.7,请问这个分录该怎么做?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,其他应收账款利息怎么冲销掉啊?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
小微企业残保金政策,具体内容,是2-3人不用交残保金是吗
老师,最近收到了税务局发了信息要补社保,这怎么办,如实补吗?
某企业2024年6月购进设备一台,该设备的入账价值为100万元,预计净残值为5.6万元,预计使用年限为5年。在采用双倍余额递减法计提折旧的情况下,该设备2025年应计提折旧额为万元。
老师,没有设备验收单,只有发票和购销合同,4月份已做了固定资产,那么到5月份能计提折旧吗
你就说原来,原来是核定征收的,所以没取得成本票。
你没有你没有发票,但是你可以提供一些采购相关的证明。
没有合法发票和个税扣缴记录不得填入申报表扣除栏次。请于下周一(11月1日)之前完成2021年年度经营所得报表更正和补税。 老师这个是税务局给的回复。我真不知道怎么办了?之前填报就随便填的,收入按开的发票算的。重新填报我都不知道怎么填了?我现在怎么办?税务局要是非得让我如实填,好几万的个税,我真交不起啊
。您好,平时预交的时候是正常填写。汇算清缴的时候没有发票的调整出来交税。
你要是让你核定征收的时候也要发票。那你这种情况你就得和税务局好好沟通了。
老师,我应该怎么沟通。主要是我不知道怎么沟通?交点罚款都行。能接受范围内我都认
你原来是属于核定征收的,是不是?按收入核定征收后。
不是,之前不知道。我是啥方式。最近人家给解释的才知道
你好 那要是你原来也是查账征收的话 税务说的对,没有成本发票的不能税前扣除,没有实际发的工资也不能扣除, 这些都要调整出来交所得税的
或者你就找回来原来业务的发票也可以的