可以的,可以这么做的。
老师,我现在公司原来会计做帐的时候把不合格的没有税号的发票入账了,是去年的账,我现在今年4月需要把它调出来,那是不是做对应去年的红字回冲凭证就可以了?汇算清缴需要纳税调增吗?
老师,我想问下去年开的销售发票是错的,已遗失未入账未抵扣,我们可以冲红原来的发票重开一份吗。问题是第二、三联找不到在哪里了,可以这样操作吗
老师你好,我们公司补开去年的发票给客户,去年是未来发票计提税金的,可是之前的会计计提错了,我现在冲红原来的凭证再做账,可以这样做吗?
老师,我们是小规模纳税人,商贸企业,我在补去年的账,去年8月份开错发票,本来要开一个点的,开错了,开了5个点的。去年10月份红冲掉了,又再开具一个点的正确发票。去年报第3季度,增值税的时候,跟税管员说了,按正确的一个点来报。10月份这个月就再没开过发票了。那我该如何做分录呢?可以直接在8月份的时候按一个点的来入账吗?然后后面的红冲就不需要再做了,这样可以吗?
之前开了租金发票是半年的,专票已经给客户了,现在客户提前退租我们就多开了2个月。这样是不是要对方的会计提交红字信息表才可以红冲重新开啊。对方已经认证了
老师你好!现8月支付员工1-6月奖金,申报个税时能并入工资薪金所得计算个税吗?
老师还有一个问题是,老板想要实际的利润率,这个对应的收入成本是按什么来核算,是按银行流水的收支还是按账上报税的数据,上次提供的是账上的数据老板不认可,应该怎么去核算这个利润率,谢谢
老师,这个日常开支比如修车,过路费开发票是做费用吗
老师你好,单位报销差旅费招待费,只能是本公司员工提申请,由员工垫付,我们在付给员工。不能是别的公司提申请把钱付给别的公司的人员吧
您好老师,债转股需要什么手续
老师,别的公司用我们公司开票,收款,那我们公司收款完了,转给这个公司,那往来帐是不是就不平了?
你好老师我想问下我们做账都是做应收账款。那应收账款可能会有借贷余额。如果是贷方其实就是预收,那报表资产表生成是重分类的,应收预收都体现了。那如果负债表设置以后不重分类要紧吗?因为科目余额表就没有预收账款这个科目的
老师 报关单上提单号和提单上的报关单号 不一样可以吗
请问老师,两自然人各实缴50万成立有限公司,现在一个人要退出,资产负债表实收资本100万,未分配利润负60万,净资产40万,退出的人做平价股权转让,是否应该得款50万—30万=20万?
企业使用权资产(包括租房、租车),是否按财产租赁交印花税