你好,费用科目借方是发生额,只有月末结转才在贷方
1、我现在在一家民营医院上班,出纳是老板娘,她只付款,剩下的工作是我做,我是会计,只做内账,外账请有人做我想问问有关公司的费用报销我要怎么做?2、费用报销里面有发票的也有没有发票的(就一张纸写的费用,也算不上收据),我的记账记账凭证要怎么填?3、一张报销单上单上有几天的报销费用是不是可以写在一张记账凭证上?4、老板娘付费用报销都是用微信支付的,我在记账凭证的借贷关系上要怎么写?我不会填记账凭证,实在是理不清那个借贷还有总账科目跟明细科目之间要怎么写?
老师好,我在编制手工帐的时候,销售费用借方是43578.35,贷方因为有冲销之前的凭证是5027.5。管理费用借方是1690.5,贷方是9290.81。现在还没有结转这两个费用,科目汇总表借方贷方合计数是正确的。那现在应该怎么结转这两个费用啊?本年利润借方填多少啊?
老师,我是手工账,有一张凭证是管理费用借方是红字,我结转的分录怎么写呢,t型账户我怎么登记呢
10月把管理费用入到了销售费用,结账发现后反结账在原有的凭证上做了修改,错的是借:销售费用、贷:现金,修改为借:管理费用、贷:现金,12月份的利润表出现了负数,报表报送不了,账目要怎么调整呢?
老师,这个业务46里边,不知道这个分录是怎么做出来的,本年利润懂,它是结转的,下边的税金及附加也可以理解,就是那个销售费用不太理解,下面明明有销售费用和管理费用,为什么这个记账凭证只有销售费用而没有管理费用,而且这个销售费用里面的车辆使用费和折旧费我都不知道他是按照什么算出来的
如果应聘公司老板问怎么样才能让公司合理合法的少交税,该怎么回答
8月份公司付了3000元买手机给客服部和采购部当工作手机用,8月份票没有回来,票在9月份开的“专票”回来,请问我在8月份和9月份会计分录怎么写?
残疾保障金申报的年平均职工人数怎么算呢
截至2025年2月,首华物业供暖三处合同负债金额57,183,423.11元,其中:预收物业服务费34,313,182.98元,预收热源费22,479,859.53元,预收停车费390,380.60元,上述各项预收费用中包括2024年度,未及时结转收入。老师,这个被审计单位怎么整改?做什么分录?
学堂有教现金流量表如何编制吗?
老师您好,老板要付货款,对方是私户,不接受公户转钱,老板可以私户付货款嘛?要开票
"根据上会会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所2024年9月30日出具的报告号上会京报字(2024)第0364号的《北京首华物业管理有限公司供暖三处应收应付款项审核报告》显示,截止2022年12月31日应付款3,781,949.92元,其中:已签订合同金额3,721,549.92元,未签订合同金额60,400.00元。 根据应付未付台账汇总表显示,截止2025年2月,应付未付金额9,487,084.57元,其中:已签订合同金额7,320,848.27元,未签订合同金额2,166,236.30元。"老师这个历史遗留问题被审计单位怎么整改?
请问老师 增资扩股跟股权转让哪个比较适合小型公司?
老师 公司在上海 深圳有仓库 购进的东西入到了深圳的仓库 收到的仓储发票可以正常入账吗
小规模公司,即开了专票,又开了普票,怎么填报增值税申报表,没有超30万
那为啥授课老师的有贷方数额我跟他数据不一样我没有贷方数据
这是我的t型帐,跟老师不一样,他也没有一个个都写出来只讲了全面一两个科目
从管理费你可以看出来贷方根本没有余额,而老师却有不知道哪里来的
你好,这边老师是答题,具体课程内容要联系课程客服