同学 你好 这个是可以的。
老师,我之前看电子税务局提醒说个人所得税汇算清缴如果收入在免税范围内年度可以不用申报所以我代账的一个公司我就没有进行个税汇算清缴这样可以吗?
比如我在3月底计提所得税,可不可以3月底先在电子税务局所得税申报表里把数据都填上,先保存,先不申报,等4月15号之前申报,这样可以在电子税务局里看到需要缴纳的所得税金额吗?这样操作可以吗?
请教下老师: 1. 企业每月的财务报表,不需每个月要在电子税局申报上传是吧? 2. 是否有规定要求最迟多久一次要在电子税局上申报财务报表?还是在一个财务年度之内,任意时间上传财务报表都可以? 3. 必须要在每年5月底汇算清缴企业所得税之前,必须上传申报上年度12个月的财务报表? 4. 请问进入电子税务局,点击哪个菜单界面,可查看到之前各月份已申报上传的财务报表?
1. 在电子税务局系统里,正常情况下是每月15号之前必须申报社保对吧?15号申报完之后,一般规定每月几号之前必须缴纳付费(当月月底之前吗)? 2. 开具增值税专用发票时,提供填写的开户行和账号,可以是一般账户的吗?不一定是需要基本户的吧?
有关应交税费的巩固题 作业本作业题 资料某企业为增值税一般纳税人,某月初“应交税费”账户余额为零。当月发生以下业务: (1)购入材料一批,价款300000元,增值税39000元,以银行存款支付,企业采用计划成本核算,该材料的计划成本320 000元材料已验收入库; (2)将账面原值600000元、累计摊销60000的专利权出售,开具的增值税专用发票注明的的价款550000元、增值税额33 000元,款项已收到存入银行,假定没有其他因素; (3)销售应税消费品一批,价款600000元,增值税78000元,款项已存入银行,消费税税率10%,该批商品的成本500000元;(4)月末计提日常经营活动产生的城市维护建设税(按7%)和教育费附加(按3%)。 要求编制以上业务相关的所有会计分录。(金额单位:元)
老师,企业从境外所得已在境外交所得税为什么能抵境内的应纳税额呢,境外的都交给国外了,又不是交境内的哦
老师消费税什么时候用组成计税价格
老师持票人委托开户银行收款时,应作委托收款背书,在支票背面背书人签章栏签章为什么是在背书人签章栏签章,持票人不是被背书人吗
某企业2X20年5月份发生下列经济业务: 1.企业购入甲材料6000千克,单价48元,乙材料 4000千克,单价98元,增值税税率为13%,材料未到,款项未付。 2.企业通过银行支付上述购入的甲、乙材料的外地运杂费20000元,按材料重量比例分配。 3.上述甲、乙材料验收入库,结转其实际采购成本。 4.仓库发出材料,用途如下:生产A产品领用甲材料 1000千克,乙材料500千克;生产B产品领用甲材料 600千克,乙材料200千克;车间一般耗用领用甲材料 100千克。材料均为本期购入,按实际成本核算。 5.企业销售A产品,增值税专用发票注明的价款 4500000元,增值税税率为13%,款项收到存入银行。 6.企业通过银行发放职工工资685000元。 7.企业分配本期职工工资,其中A产品生产工人工资 340000元,B产品生产工人工资260000元,车间管理人员工资80000元,行政管理人员工资50000元。8.企业按各自工资额的12%计提住房公积金,按18%计提社会保险。 9.企业通过银行支付A产品的广告费100000元。 10.企业计提应由本期负担的银行临时借款的利息 个 5800元。 11.企业计提本期固定资产折旧,其中车间设备折旧额23000元,行政管理部门折1旧6000元。 12.企业通过银行支付本期管理部门的办公用品费 4200元。 13.将本期发生的制造费用按生产工人工资比例分配计入A、B产品的生产成本。 14.本期投产的A产品全部完工,验收入库,结转其实际生产成本。 15.结转本期已销A产品成本3000000元。 16.将本期实现的各项收入转入“本年利润”账户。 17.将本期发生的各项费用支出转入“本年利润”账户。 18.假设企业没有纳税调整项目,按25%的税率计算所得税。 19.将所得税费用转入“本年利润”账户。 20.将本期实现的净利润转入“利润分配”账户。要求:编制上述业务的会计分录。
老师,银行按规定加收的罚息为什么不是行政罚款,而签发空头支票就是呢
请问是帐益达记帐软件吗
办营业执照时候密码也不记得了怎么办
你好我想问下,我服装店营业执照几年前就没有了,都不记得营业执照上的编号啥的怎么在国家企业信用信息公示系统上操作呀
老师,公司的销售渠道营运资金周转期为正值,该企业为休闲零食企业,说明什么
老师,日常工作中一般计提所得税的话,基本上是采用这种方式算所得税额吗?
同学, 这个一般是先计提,实际缴纳的时候有差额的情况下做分录调整。 你这个做法也没有问题。
那实际缴纳在次月了,差额做账做到次月账里吗?
同学, 是的,差额也是做在次月,这个是季度预缴,年度汇算清缴的,会存在差异的,统一在年度汇算清缴。