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老师好,对方公司开的21年的发票因为税收编码错误重新开了,我已经抵扣,我开给对方开具红字信息表,对方重新开发票,我收到发票先负数做原来分录,再重新做正数,已经抵扣过的增值税怎么处理?怎么做账?

2022-11-22 19:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-22 19:59

同学,你好 你可以做进项税额转出

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快账用户2808 追问 2022-11-22 20:03

发票是重新原数据重开的,只是税收分类编码变了

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快账用户2808 追问 2022-11-22 20:04

进项税转出了再认证抵扣?

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齐红老师 解答 2022-11-22 20:04

同学,你好 嗯嗯,是的

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相关问题讨论
同学,你好 你可以做进项税额转出
2022-11-22
借应付账款 贷库存商品 应交税费应交增值税进项转出,你开了红字信息表做这个。
2022-05-13
您好 进入开票系统 专票填开界面 点击红字 选择第三个选项
2020-08-19
你好,需要的负数发票进项转出,新的发票认证抵扣。借预付账款, 贷库存商品 应交税费、应交增值税进项转出, 借库存商品 应交税费、应交增值税进项、 贷预付账款
2023-03-09
上面分录不变金额是负数就可以 你选择了已经抵扣吗
2020-10-19
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