你好,比如销项税额100,进项税额80 借:应交税费—应交增值税(销项税额)100, 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)80, 应交税费—应交增值税(转出未交增值税)20 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)20, 贷:应交税费—未交增值税20
转出未交增值税,销项税额,未交增值税之间有什么关系么
老师:进项大于销项的分录我不太明白,您能举例讲解一下吗? 借:应交税费—应交增值税—销项税额。 借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税。 贷:应交税费—应交增值税—进项税额。 借:应交税费—未交增值税。 贷:应交税费—应交增值税—转出未交增值税。
老师,能帮我讲讲,销项税额,进项税额,转出未交增值税,未交增值税这几者之间的关系吗
老师,课程中讲的通过应交增值税-转出未交增值税再转到未交增值税,实际工作中也要这么做账吗?可以只将进项和销项都直接转到应交增值税-未交增值税这个科目吗?
老师,关于增值税那么多科目我分不清, 应交增值税(进项税额、销项税额抵减、已交税金、转出未交增值税、销项税额、进项税额转出、转出多交增值税),另外还有 :未交增值税、待抵扣进项税额、待认证进项税额、待转销项税额、增值税留抵税额,请问我要学习这些是在哪位老师的课里可以学到?
我们购买厂房有60多万进项税额留抵了,现在报税的时候出现了这个提示,是选择申请退税还是不申请退税呢
老师,这个2%是怎么来的?
你好,金蝶软件仓库结账时,出现如下提示,存在未审核单据,但是点开明细,不存在未审核单据,这个怎么解决
你好老师,公司注册资金是10万元,有一个股东占股百分子十,也就是10000元,但是股东有一个设备需要投资公司,金额是100000元,这个会计分录怎么做?
建行的回单可以打成A5纸吗
老师您好,请问一般纳税人开发票,之前开晾衣架赋码为日用杂品。现在开桌椅,请问赋码日用杂品还是家具? (公司名称为 日用品有限公司,经营范围包括生产销售日用品,家具一系列的。)
老师,印花税什么时候计提呢?有收入了就计提吗?
是的,前面已经申报税了,要怎么做
24年折旧太多亏本太多,现在不想亏本这么多怕有风险,我可以24年折旧少计提半年,25年再补计提吗
老师,您好~想咨询下,企业购买的投资类艺术品,一般计入什么会计科目,分录怎么写?
待抵扣跟进项之间呢?我们购买的农产品,这个月不抵扣,要做到下个月抵扣,要怎么做账
你好,待抵扣抵扣了,就转为进项税额了。 我们购买的农产品,这个月不抵扣 借:原材料 ,应交税费—应交增值税(待抵扣进项税额), 贷:应付账款等科目 到下个月抵扣 借:应交税费—应交增值税(进项税额),贷:应交税费—应交增值税(待抵扣进项税额) (如果之后是不同问题,请分别提问,谢谢配合。)
好的,谢谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。
老师,我有同样的问题,月末的时候需要做这个分录吗
老师,我有同样的问题,月末的时候需要做这个分录吗
你好,我有同样的问题(具体是什么问题呢)
你好,比如销项税额100,进项税额80 借:应交税费—应交增值税(销项税额)100, 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)80, 应交税费—应交增值税(转出未交增值税)20 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)20, 贷:应交税费—未交增值税20
这个分录,我需要做吗?月末的时候
你好,销项大于进项,月末需要这样做结转分录啊
就只做了转出未交,销项跟进项的差额,财务软件里会自动结转吗
你好,财务软件里,不会自动结转,需要自己录入上述结转的分录
刚接手的公司吗之前都没结转过,销项跟进项,我这个月可以一次结转吗?
你好,可以一次性补做结转处理的。