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老师,能帮我讲讲,销项税额,进项税额,转出未交增值税,未交增值税这几者之间的关系吗

2022-10-29 10:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-29 10:01

你好,比如销项税额100,进项税额80 借:应交税费—应交增值税(销项税额)100, 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)80, 应交税费—应交增值税(转出未交增值税)20 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)20, 贷:应交税费—未交增值税20

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快账用户1412 追问 2022-10-29 10:05

待抵扣跟进项之间呢?我们购买的农产品,这个月不抵扣,要做到下个月抵扣,要怎么做账

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齐红老师 解答 2022-10-29 10:07

你好,待抵扣抵扣了,就转为进项税额了。 我们购买的农产品,这个月不抵扣 借:原材料  ,应交税费—应交增值税(待抵扣进项税额),  贷:应付账款等科目 到下个月抵扣 借:应交税费—应交增值税(进项税额),贷:应交税费—应交增值税(待抵扣进项税额) (如果之后是不同问题,请分别提问,谢谢配合。)

你好,待抵扣抵扣了,就转为进项税额了。
我们购买的农产品,这个月不抵扣
借:原材料  ,应交税费—应交增值税(待抵扣进项税额),  贷:应付账款等科目
到下个月抵扣
借:应交税费—应交增值税(进项税额),贷:应交税费—应交增值税(待抵扣进项税额)

(如果之后是不同问题,请分别提问,谢谢配合。)
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快账用户1412 追问 2022-10-29 10:11

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-10-29 10:11

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。

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快账用户1412 追问 2022-10-29 10:20

老师,我有同样的问题,月末的时候需要做这个分录吗

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快账用户1412 追问 2022-10-29 10:21

老师,我有同样的问题,月末的时候需要做这个分录吗

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齐红老师 解答 2022-10-29 10:21

你好,我有同样的问题(具体是什么问题呢)

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快账用户1412 追问 2022-10-29 10:23

你好,比如销项税额100,进项税额80 借:应交税费—应交增值税(销项税额)100, 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)80, 应交税费—应交增值税(转出未交增值税)20 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)20, 贷:应交税费—未交增值税20

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快账用户1412 追问 2022-10-29 10:23

这个分录,我需要做吗?月末的时候

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齐红老师 解答 2022-10-29 10:23

你好,销项大于进项,月末需要这样做结转分录啊 

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快账用户1412 追问 2022-10-29 10:28

就只做了转出未交,销项跟进项的差额,财务软件里会自动结转吗

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齐红老师 解答 2022-10-29 10:29

你好,财务软件里,不会自动结转,需要自己录入上述结转的分录 

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快账用户1412 追问 2022-10-29 11:43

刚接手的公司吗之前都没结转过,销项跟进项,我这个月可以一次结转吗?

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齐红老师 解答 2022-10-29 11:44

你好,可以一次性补做结转处理的。

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你好,比如销项税额100,进项税额80 借:应交税费—应交增值税(销项税额)100, 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)80, 应交税费—应交增值税(转出未交增值税)20 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)20, 贷:应交税费—未交增值税20
2022-10-29
你好,就是把进项和销项都转到转出未交增值税科目就可以了。
2022-07-10
你好,转出未交增值税是销项税额减进项税额加进项转出减上期留底的 未交增值税和上面的转出未交增值税是一样的, 待认证这个是发票,没有认证的。
2023-12-28
可以的,可以有余额,你不接转的话就有余额,你也可以把它都结转到转出未交增值税里面
2024-05-04
你好!你好,没有要求这样做,是你这样做没什么问题。
2024-05-29
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