您好 解答如下 允许抵扣的进项税=9*13%*60%

乙公司为增值税一般纳税人。2019年1月将自产的400件食品礼盒作为春节福利发放给职工。该食品礼盒没有市场销售价格,每件食品礼盒的成本为220元,成本利润率为10%。要求:计算乙公司该笔业务的增值税应纳税额
甲公司为一般纳税人,外购一批食品礼盒,取得的增值税专用发票上注明价款为九万元不含增值税,甲公司将60%的礼盒赠送给客户,剩余的礼盒作为中秋福利发放给职工,则该批食品礼盒的销项税额为
以公司为增值税,一般纳税人,2019年1月将自产的400件食品礼盒作为春节福利发放给职工,该食品礼盒没有市场销售价格,每件食品礼盒的成本为220元,成本利润为10%,请计算乙公司的增值税应纳税额为多少?
以公司为增值税,一般纳税人,2019年1月将自产的400件食品礼盒作为春节福利发放给职工,该食品礼盒没有市场销售价格,每件食品礼盒的成本为220元,成本利润为10%,请计算乙公司的增值税应纳税额为多少?
甲公司为一般纳税人。外购一瓶食品礼盒,取得的增值税专用发票上注明价款为9万元,不含增值税,甲公司将60%盒的礼盒赠送给客户,剩余的礼盒作为中秋福利发放给职工,该批食品礼盒允许抵扣的进项税额为多少元?
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?
购入货物,供应商开专票,线上很多平台出售,不需要发票,那我还要进项发票吗?要了,没有销项发票是记无票收入吗? 购入货物,供应商开普票给我,我的客户要普票,那我是开普票,税点13%吗? 感觉学完会计,知识点多,记不全,有时候在开票方面都想不通怎么开票?
老师你好,请问上个月的在产品需要拿到本月参与分配吗?