同学你好 很高兴为您解答 增值税=220*110%*400*13%

乙公司为增值税一般纳税人。2019年1月将自产的400件食品礼盒作为春节福利发放给职工。该食品礼盒没有市场销售价格,每件食品礼盒的成本为220元,成本利润率为10%。要求:计算乙公司该笔业务的增值税应纳税额
甲公司为一般纳税人,外购一批食品礼盒,取得的增值税专用发票上注明价款为九万元不含增值税,甲公司将60%的礼盒赠送给客户,剩余的礼盒作为中秋福利发放给职工,则该批食品礼盒的销项税额为
以公司为增值税,一般纳税人,2019年1月将自产的400件食品礼盒作为春节福利发放给职工,该食品礼盒没有市场销售价格,每件食品礼盒的成本为220元,成本利润为10%,请计算乙公司的增值税应纳税额为多少?
以公司为增值税,一般纳税人,2019年1月将自产的400件食品礼盒作为春节福利发放给职工,该食品礼盒没有市场销售价格,每件食品礼盒的成本为220元,成本利润为10%,请计算乙公司的增值税应纳税额为多少?
乙公司为增值税一般纳税人将自产的400件食品礼盒作为春节福利乙公司为增值税一般纳税人将自产的400件食品礼盒作为春节福利发放给员工,设有市场销售价格,食品礼盒成本为220元,成本利润为10%,求乙公司该笔业务的应纳税额
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
同学你好 很高兴为您解答 增值税=220*110%*400*13%
同学你好 很高兴为您解答 增值税=220*110%*400*13%