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会计论文选题,题目是基于现金流量表为基础的财务风险研究。但是不知道选什么公司,不知道选什么上市公司,益海嘉里金龙鱼会不会太大了,想问问其他推荐

2022-10-29 22:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-29 22:34

你好同学,请提出财会相关的问题,论文选题不在老师们答复范围之内

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相关问题讨论
你好同学,请提出财会相关的问题,论文选题不在老师们答复范围之内
2022-10-29
您好,这个问题最后的结果很难预测,运气好的在税局发现之前就已经整改了,也没多大问题。怕的是,一直都这样下去。一般的结果都是企业补税,罚款
2022-02-19
这样的公司直接走人,太乱了。
2022-07-11
审计问题: 扣款单处理不当:工程部发放大量《扣款单》,但财务并未收到相应的罚款。这可能导致公司资金流失,同时损害财务信息的准确性和完整性。 小金库存在:项目经理承认存在小金库,由资料员掌管,用于各种非正规支出。小金库的存在违反了公司的财务管理规定,可能导致腐败、资金挪用等问题。 招待费用和福利支出超标:小金库中的资金用于对外招待、团建、福利和其他奖励,这可能超出了公司的预算和规定标准。 资料员未记录明细:资料员管理小金库,但未记录明细,这使得审计人员难以追踪资金的来源和去向,增加了审计的难度和风险。 采取措施: 加强内部控制:公司应建立严格的扣款单处理流程,确保财务能够及时收到并处理罚款。同时,应加强对小金库的监管,防止类似情况再次发生。 调查并处理相关责任人:对涉及小金库的资料员和项目经理进行调查,了解其是否存在违规行为。如有违规,应依据公司规定进行相应处理。 完善财务管理制度:公司应修订和完善财务管理制度,明确各项费用的预算和标准,防止超标支出。同时,应加强对财务制度的宣传和培训,提高员工的财务意识。 加强审计监督:审计部门应加强对公司财务管理的审计监督,定期对公司财务进行审计,确保公司财务的合规性和准确性。 建立举报机制:鼓励员工举报违规行为,对举报人进行保护,并对举报的违规行为进行严肃处理。
2024-04-17
你好,1、小王选取了基层员工的意见,这个做法不合理,应当选取财务经理的意见。 审计询问是注册会计师以书面或口头方式,向被审计单位内部或外部的知情人员获取财务信息和非财务信息,并对答复进行评价的过程。 2、在存货监盘环节,小王仅仅清点了具体的数量和账簿记录无误,这个做法不合理。 审计人员除了现场监督被审计单位各种实物资产及现金、有价证券等的盘点,还应当进行适当的抽查。
2022-04-28
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