需要安装时, 借:在建工程 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 无需安装时, 借:固定资产 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款
老师公司安装的变压器我入账时做的借 固定资产 贷 现金!折旧时分录咋写
请问买了空调捐给别人是不是 买进来的时候借:固定资产 贷:银行存款 捐出去的时候借:营业外支出 贷:固定资产 发生安装费 借:营业外支出 贷:银行存款
老师,后入需要安装的固定资产安装领用外购原材料时,原材料的进项税额要不要转出?
老师请问:购买一条生产线设备且需要安装,分三次付款。安装前的分录是不是这样录,借预付账款,贷银行存款,安装和安装完毕怎么录呢,老师就是预付账款-在建工程转固定资产这一环节,不太能理解
老师,我想问一下,购买需要安装的固定资产,购买时支付了部分款项。借:在建工程,应交税费 贷:银行存款,安装完工,转入固定资产(按合同价)尾款未支付,分录借:固定资产(部分不含税)贷:在建工程。预估部分,借:固定资产(含税部分)贷:应付账款可以吗
董老师,还是刚才那个问题,2024年奖金计提108000元,实际发放70000元,少发的38000元在汇算清缴时已做纳税调增,2025年工资直接少计提38000元,因此导致2024年少计入成本的38000元,那这个月如果补计提这笔差额的话,应付工资那里实际数会多出这笔,我是小企业会计准则,所以当时没有做以前年度损益调整,接下来我该怎么处理呢?
公司的房屋租金,前两年都是法人私人付的,这个分录怎么做?现在法人可以报销出来吗?分录怎么做?
电子税务局已申报所得税申报表如何查询
我公司租房一年一交房租费,今年7月份房租10万就应该交,但是因为没钱欠对方二个月,9月份才交上,这应该如何记账呢?
老师,有没有第三季度企业所得税申报变化课程
个税我们一般都提前申报了,但是几个月没发了,现在填企业所得税比对会不会有问题,做账是真实的,计提的和实付的按账面来。
老师你好,物业公司对外租房子给别人,那么物业公司都有那些成本可以取回?各成本比例是多少?
老师,您好,我有一个代账客户,是物业公司,收了水电费,他说是那种代收代付的性质,我是否可以根据收到的金额,开普票,开票项目,写经纪代理,可以吗?
帮我看看这个逻辑对吗,我有点懵了。比方说把外账客户卖给别人,对方给我12个月做账费,对方每个月给会计30%工资。那我能理解为,对方提前把客户未付的12个月做账费先给我,客户后面给了她12个月做账费以后,她给会计30%,实际上她只花了30%就得到了客户?
郭老师,出口台湾的商品,属于自己的关联公司,首笔退税没成功,后续出口到台湾的,能做免税吗