学员你好,分录如下 借:预付账款7000.贷:银行存款7000 支付尾款时,借:固定资产14000.贷:预付账款7000应付账款7000 借:应付账款7000贷:银行存款7000
购买设备,先预付定金的分录是:借预付账款贷银行存款,收到设备再做分录:借固定资产 贷预付账款 贷应付账款,这样分录正确的吗
您好,老师,我想问问,如果是以前年度的账,是暂估入账的,借:库存商品 7000贷:应付账款-暂估款 7000 ,现在拿回来了票,要冲销,怎么做分录?是借:库存商品 -7000 贷:应付账款-暂估款-7000 然后,再做个借:库存商品 7000 贷:库存现金/银行存款7000吗?
老师,我想问一下,我们买的设备先付首款再付尾款,付首款时借:预付账款 贷:银行存款 付尾款时借:固定资产 贷 :预付账款(首款) 银行存款(尾款) 这样合适吗?
老师,我想问一下,购买需要安装的固定资产,购买时支付了部分款项。借:在建工程,应交税费 贷:银行存款,安装完工,转入固定资产(按合同价)尾款未支付,分录借:固定资产(部分不含税)贷:在建工程。预估部分,借:固定资产(含税部分)贷:应付账款可以吗
老师你好,我单位修 了500米的道路,预付款了30%的款项,余款道路修完后支付,因为道路不能入到固定资产,完整的财务分录我这样做可以吗? 预付款时:借:预付工程款,贷:银行存款 支付余额时:借:应付帐款,贷:银行存款, 同时结转预付款:借:应付账款,,贷:银行存款
老师您好,上月其他应收款多提了,这个月怎样调整好呢
24年12月办了执照+餐饮许可,现在搬店,直接转新地址,是不是餐饮要和新办一样重办,还是餐饮许可证变更地址就行
老师,我们是建筑公司,2024年已开票4000万了,但是项目工地实际都没有开始动工,导致没有成本发票,先不确认收入可以么?有哪些税务风险呢?
您好,为什么算营业利润时不考虑0.12的增值税,但要考虑转让股票应交的增值税2.14呢
之前年度开废了一张几十万的发票没有及时作废导致多做了收入在当期红冲,是不是也没有太大影响,相当于之前抵扣的进项当期随着红冲也冲回了一部分?
零基础转行出纳,最快多久能胜任?
老师,暂估的管理费用,在汇算清缴前开回来的发票可以冲抵暂估么?
换新电脑,个税怎么导出呢
老师,我想问一下,这个比例说明什么,实际成本-计划成本的差额,占计划成本的比例,说明什么
零基础宝妈39岁,转行会计类工作,有必要先从出纳做起么?以后再找会计