学员你好,分录如下 借:预付账款7000.贷:银行存款7000 支付尾款时,借:固定资产14000.贷:预付账款7000应付账款7000 借:应付账款7000贷:银行存款7000
购买设备,先预付定金的分录是:借预付账款贷银行存款,收到设备再做分录:借固定资产 贷预付账款 贷应付账款,这样分录正确的吗
您好,老师,我想问问,如果是以前年度的账,是暂估入账的,借:库存商品 7000贷:应付账款-暂估款 7000 ,现在拿回来了票,要冲销,怎么做分录?是借:库存商品 -7000 贷:应付账款-暂估款-7000 然后,再做个借:库存商品 7000 贷:库存现金/银行存款7000吗?
老师,我想问一下,我们买的设备先付首款再付尾款,付首款时借:预付账款 贷:银行存款 付尾款时借:固定资产 贷 :预付账款(首款) 银行存款(尾款) 这样合适吗?
老师,我想问一下,购买需要安装的固定资产,购买时支付了部分款项。借:在建工程,应交税费 贷:银行存款,安装完工,转入固定资产(按合同价)尾款未支付,分录借:固定资产(部分不含税)贷:在建工程。预估部分,借:固定资产(含税部分)贷:应付账款可以吗
老师你好,我单位修 了500米的道路,预付款了30%的款项,余款道路修完后支付,因为道路不能入到固定资产,完整的财务分录我这样做可以吗? 预付款时:借:预付工程款,贷:银行存款 支付余额时:借:应付帐款,贷:银行存款, 同时结转预付款:借:应付账款,,贷:银行存款
总包方代发工资,未申报个税,分包方收到其他建筑公司开的代发工资金额的劳务票,那其他建筑公司怎么做账和需要什么资料
你好老师个体户经营超市银行聚合扫码手续费3755.96元是收入会计分录怎么做 是不是利息呀?
老师,我们是监理公司,朋友给我们介绍了工程我要给她提成,给她打款的时候,她要给我开啥发票呢
老师请教一下这道题为啥不用未确认融资费用科目分摊呀?
老师,当月没有销项,要不要勾选认证呢?
姐妹们问下,公司有批发零售奢侈品业务,然后销售商品给不是同个行业的公司,也要缴消费税吗
老师公司资产总额是300,实收资本是100,负债200,亏损100,资产只变卖50还负债,胜下的150的负债怎么办 实收资本怎么转出
请问老师,电子增值税专用发票必须填写购买方的银行账号地址这些吗,不填写这些是不是对方拿到票不能勾选抵扣?
外贸公司销售给国外客户,在国内销售,不出口,可以直接收取外汇吗
老师,购进原材料实际为10万,我方只用给9.3万,对方也开票9.3万,0.7万为赠送的,收到0.7万的材料时,我入账为,借:原材料0.7万,贷:营业外支出0.7万,那这0.7万我是不是要做无票收入,并折合成对应税率上增值税呢?