学员你好,分录如下 借:预付账款7000.贷:银行存款7000 支付尾款时,借:固定资产14000.贷:预付账款7000应付账款7000 借:应付账款7000贷:银行存款7000
购买设备,先预付定金的分录是:借预付账款贷银行存款,收到设备再做分录:借固定资产 贷预付账款 贷应付账款,这样分录正确的吗
您好,老师,我想问问,如果是以前年度的账,是暂估入账的,借:库存商品 7000贷:应付账款-暂估款 7000 ,现在拿回来了票,要冲销,怎么做分录?是借:库存商品 -7000 贷:应付账款-暂估款-7000 然后,再做个借:库存商品 7000 贷:库存现金/银行存款7000吗?
老师,我想问一下,我们买的设备先付首款再付尾款,付首款时借:预付账款 贷:银行存款 付尾款时借:固定资产 贷 :预付账款(首款) 银行存款(尾款) 这样合适吗?
老师,我想问一下,购买需要安装的固定资产,购买时支付了部分款项。借:在建工程,应交税费 贷:银行存款,安装完工,转入固定资产(按合同价)尾款未支付,分录借:固定资产(部分不含税)贷:在建工程。预估部分,借:固定资产(含税部分)贷:应付账款可以吗
老师你好,我单位修 了500米的道路,预付款了30%的款项,余款道路修完后支付,因为道路不能入到固定资产,完整的财务分录我这样做可以吗? 预付款时:借:预付工程款,贷:银行存款 支付余额时:借:应付帐款,贷:银行存款, 同时结转预付款:借:应付账款,,贷:银行存款
印花税台账怎么做?税务查账要提供
我们公司出口退税现在退不下来,这部分的进项税额怎么处理?
给员工发的职工教育经费需要交个税吗?
我是听回放的,我在听第三个月的时候,里面有登录一个网址是会计学,登录以后他让我们去找实操,里面有1月2月的帐,我找不到这个界面,请问在哪里找?
老师你好,企业怎样实缴资本金,从来没办过问问,企业实缴期限也快到了
老师,你好,仲裁案件公司需要付员工一个月工资。7月份之前律师微信代付了,我可以现金方式给律师吗?8000元。那个员工个税我也申报个税了。现金方式可以公户出吗
请董孝彬老师回答,非董孝彬老师请勿扰!!! 有入库了的,含在在里面了。突然感觉这家公司很乱。比如入库A仓,A仓调拨给B仓。一会B仓又调拨给A仓。AB仓就形成了单个的出入存 我都不想搞了
老师,麻烦问下,企业有送客户礼品(现金 等) ,无票支出。现在有个个体户可以给我们开发票,开箱包类的,怎么做账?
有个项目金额为73201500.97,老板收取对方5.5%的费用,进项税额抵7%,老板让我收取5.5%税费罗列出来,怎么样比较合理?
示例如下,资产,会计口径1000,税法口径500。负债,会计口径,1000,税法500。请说明,各自调增调减多少。