你好 根据你的描述,假设条件都是完美的,那么1000元的收入,你们要缴纳13元增值税

老师好! 我单位是电器安装的一般纳税人,主要业务是销售,安装和修理家电,对于修理,安装这部分业务得按多少税率开发票?
老师,你好,我公司是一般纳税人,有一笔业务最后的利润10%,税率13%,主营业务窗户销售加安装,这样缴纳的增值税是多少
甲公司是增值税一般纳税人,2019年10月1量生产成本为10万元的自产小汽车用于投资入股,已知,该厂同型号小汽车含增值税的平均售价为22.6万元/辆,含增值税最高售价为25万元/辆,已知增值税税率为13%,消费税税率为5%,求:(1)甲公司当月该笔业务增值税的销项税额是多少?(2)甲公司当月该笔业务消费税的应纳税额是多少?
甲公司是增值税一般纳税人,2019年10月辆1辆生产成本为10万元的自产小汽车用于投资入股。已知,该厂同型号小汽车含增值税的平均售价为22.6万元/辆,含增值税最高售价为25万元/辆。已知增值税税率为13%,消费税税率为5%。求(1)甲公司当月该笔业务增值税的销项税额是多少?(2)甲公司当月该笔业务消费税的应纳税额是多少?
老师您好 我们是销售空调的一般纳税人公司, 请问我们为业主提供安装 这个安装服务费税率是6%还是 9%呢?
老师你好,对方是旅游公司,我们工程公司,给对方老板修房子,需要工程公司给旅游公司开发票,这个怎么处理
老师有知道河北省历年社保基数的吗?
老师,公司现在遇到的问题就是:以前年度送审计的一本决算项目回来了,我需要入账。这个项目是22年的。以前有预开发票付了进度款。而且这个项目已经转固定资产了。我都不知道该从哪里下手?请教老师
老师,递延收益是哪类科目?
1、2015年做了一笔暂估管理费用29万的分录是错误的,现在要更正申报财务报表,汇算清缴企业所得税年度申报表,请问老师更正申报的具体步骤? 2、我的软件里可以反结账红冲暂估凭证,且修改后数据同步到26年期初数,请问2025年账里红冲后利润自动增加29万,补缴的企业所得税和滞纳金怎么做分录?3、26年的年报是不是也要更正申报?
老师工商年报里面的社保信息,公司一共有5个人,有两个人未买社保,填写人数的时候是填写5个还是3个人呢
老师好,请问员工出差打车另外付的高速通行费可以凭通行费发票报销吗
老师好,公司买了4辆牵引车,比如价款184万,还了4万,剩下的180万通过融资贷款,利息12万, 当时购进车辆的分录借固定资产 应交税费 贷应付账款 还了4万 会计分录借应付账款4万 贷银行存款 融资贷款借应付账款180贷长期应付款那个融资公司 现在的问题是这个12万利息怎么记账
请问老师,ISO人员住宿费、餐费、车费怎么做账呢?
我最近在学出口退税,发现在时间上有点不理解。 首先在出口退税流程上我知道,1.5月先电子口岸下载报关单,按月下载报关单,然后报关单上面有出口日期。拿着这个报关单去查退税率,查到退税率有数字以后说明可以退税。 2.然后找5月供应商把进项专票按照报关单的品名,数量,一样。 3.然后5月开出口普通发票 4.现在报关单,出口发票,进项专票都有都保持一致,我就可以先把5月增值税申报了,进项专票按照出口退税抵扣掉了 5.然后我现在还没有收汇,我可以申请出口退税吗?我是不是先申请出口退税申请? 我每个月都有出口,那我每个月都要去申请出口退税吗?
应该是130吧
不是阿,你利润是10%阿,你要考虑进去的
这个我不太懂,麻烦老师能否详细讲解一下
这个是这样计算的1000*10%*13%
老师。懂了
前面没看仔细
老师,这个企业所得税怎么算
这个是直接按照利润来计算企业所得税的,默认是算出25的