你好,学员,按照正常采购做账

甲公司为一般纳税人,10月发生如下经济业务(1)3日,从新兴工厂购入A材料5吨,每吨1200元;购入B材料10吨,每吨900元,增值税率13%,材料尚未验收入库,款项已由银行存款支付。(2)4日,用银行存款支付A、B两种材料运杂费900元。其中A材料负担300元,B材料负担600元。(3)5日,从新兴工厂购入的A、B两种材料已验收入库。(4)7日,从兴华工厂购入C材料5吨,每吨1000元,增值税率13%。兴华工厂代垫其他杂费300元,。材料尚未达到,贷款尚未支付。(5)5日,从新星公司购入甲材料一批,增值税专用发票上注明的材料货款为10000元,增值税1300元,企业开出商业汇票支付货款,材料已验收入库。(6)8日,从广发公司购入甲材料1000千克、乙材料2000千克,增值税专用发票上注明的甲材料货款30000元,增值税3900元;乙材料货款50000元,增值税6500元;供货方代垫运杂费3000元;全部款项已通过银行存款支付,材料尚未验收入库。(7)30日,以银行存款偿付所欠兴华公司货款,票据到期支付新星公司票款。(8)30日,从东方公司
一般纳税人(1)3日,从新兴工厂购入A材料5吨,每吨1200元;购入B材料10吨,每吨900元,增值税率13%,材料尚未验收入库,款项已由银行存款支付(2)4日,用银行存款支付A、B两种材料运杂费900元。其中A材料负担300元,B材料负担600元(3)5日,从新兴工厂购入的A、B两种材料已验收入库(4)7日,从兴华工厂购入C材料5吨,每吨1000元,增值税率13%。兴华工厂代垫其他杂费300元,。材料尚未达到,贷款尚未支付(5)5日,从新星公司购入甲材料一批,增值税专用发票上注明的材料货款为10000元,增值税1300元,企业开出商业汇票支付货款,材料已验收入库(6)8日,从广发公司购入甲材料1000千克、乙材料2000千克,增值税专用发票上注明的甲材料货款30000元,增值税3900元;乙材料货款50000元,增值税6500元;供货方代垫运杂费3000元;全部款项已通过银行存款支付,材料尚未验收入库(7)30日,以银行存款偿付所欠兴华公司货款,票据到期支付新星公司票款(8)30日,从东方公司购入A材料一批,收到增值税专用发买价100000元,增值税
一、20日,从双林公司购入丙材料5吨,每吨8000元,丁材料2吨,每吨10000元,计货款60000元,增值税额7800元,前已向B公司预付购料款70000元,差额以银行存款结清二、25日,从双林公司购入的丙材料和丁材料均已验收入库,按其实际采购成本入账。算了一晚上了,感觉乱乱的,求老师帮忙解答
20日,从双林公司购入丙材料5吨,每吨8000元,丁材料2吨,每吨10000元,计货款60000元,增值税额7800元,前已向B公司预付购料款70000元,差额以银行存款结清25日,从双林公司购入的丙材料和丁材料均已验收入库,按其实际采购成本入账。求哪方为借哪方为贷
20日,从双林公司购入丙材料5吨,每吨8000元,丁材料2吨,每吨10000元,合计货款60000元,增值税额7800元,前已向B公司预付购料款70000元,差额以银行存款结清25日,从双林公司购入的丙材料和丁材料均已验收入库,按其实际采购成本入账。是借:在途物资60000应交税费7800银行存款200贷:预付账款70000吗
老师,我们出口签订合同是人民币,结算是美元。我们出口报关都是人民币和汇率折算的美元。到时对账怎么对?汇率一直在变,他们汇过来的时候汇率肯定不一样。
请问老师,上个月有个员工个税系统的实发金额比工资发放的实发金额少了104.76(工资表忘记扣个税了),这个月个税申报怎么调整比较好?
老师,我是运输公司的内账会计,外账给代账公司做,我公司发生了一件事,司机运货到对方单位,和对方单位的人发生口角,后升级到肢体接触,最后我公司司机拿刀砍伤人。现在是要打官司,我公司用现金支付律师费15000元,这个业务怎么写分录? 支付律师费 借什么? 贷库存现金
请问 我们公司 收到的 设计服务*广告设计费 计入什么会计科目, 这个是给我们天猫网页做的上架产品P图费用
公司成立之初为了集资,拉了几个非工商注册上的股东,他们投资的款也通过公帐打入公司账户并计入实收资本入账,现在想要把公司账面实收资本更正为按工商注册上的股东,把非工商登记的股东从账面上调走,需要些什么资料?怎么调账?
假设一个人员工的应发工资是5000,个人承担社保是500,公司承担社保是1000,那么公司得成本是多少
一般纳税人,又让开票了,加上今天三万多了额度 ,目前还没有进项,能开票吗
农民专业合作社申报盈余及盈余分配表中没有所得税科目,可以计入其他经营支出吗?是2024年企业所得税汇算清缴,现补缴一笔。会计分录怎么做
开家具软装类产品是几个点,一般纳税人
请问老师,工资9月份的是不是9月份进行计提工资,然后10月份发放的,那么10月份申报个税是9月的,导致账上计提的工资永远笔个税系统多一个月是正常的对不老师,有很多人是发放工资当月在计提上月工资对吗