先计提工资 借:管理费用等科目 贷:应付职工薪酬-工资 借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收款-社保/公积金等 应交税费-个人所得税

请问下,不用电脑的话iPad能做实操吗?能做会计分录吗?
会计实操,分录怎么做?
请问会计分录怎么做,会计实操?
会计实操,请问分录应该怎么做?
老师,工资、社保、公积金的计提,发放会计实操会计做账分录
老师您好,可转债,转股的时候,是增发新股嘛?
开票税额少于收到专票的税额 多出来的怎么处理?
这个7月购买固定资产,不得是8月开始计提折旧,到2018年年底不是计提5个月吗?题中算折旧为什么算半年呢
开票税额少于收到专票的税额 多出来的怎么处理?
资本公积增加的金额用2000来减去400,是问你来的呀
净收益为什么最后那里要20除以360没明白
有没有在深圳地区的老师,在社保网页添加了新员工,去社保费管理客户端 添加社保工资填报时 提示不通过 原因是:该人员无效,或无有效险种,但是回到社保网页查询时 提示该员工已经在本单元 正常参保,怎么处理呢
国家税务总局2011年第25号公告是否失效,根据这条我司存在1960元坏账能否企业所得税前扣除
郭老师,怎么等比例减资,实缴和认缴有差别吗,比如我们注册1000万,现在想减到100万
老师 麻烦问一下 我们取得运输发票 对方有十个车 运输 但是发票只开了一个车牌号可以吗?
支付: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行
同学,这个表有任何不明白可以随时问我
老师您好,这是我同学做的,对吗?
不对,应付职工薪酬的科目应该要跟银行支付的是相等才对
而且工资是需要计提费用的