同学您好,借:其他应收款,贷:银行存款

老师工程施工队和老板的往来款,挂什么科目
施工队和老板的个人往来,挂什么科目
施工队做内账,和老板之间的往来挂什么科目
老师借法人往来款应挂什么科目
老师 一个单位的往来尽量挂一个科目,这叫会计的什么来着
你好老师石料1吨10加工成成品料1立方米15元的加工费加工成品料1立方米售价是55元毛利是多少怎么计算
公司2025年12月底有8万元工资未发放,是不是需要在汇算清缴之前发放才能扣除。如果我们是2026年5月3日汇算。5.3日之前发放的工资,是可以的。如果5.3日和5.31日之间发放工资,或者5.31日之后发放,是不是就不能在汇算时扣除啊
1,法人当时私下收取个人款1800,未给公司,未申报收入,但是后期给这个个人用银行退款1800。 只做了退款那笔,借其他应收款-个人1800,贷银行存款1800。 2,现在这个个人有挂账,我要如何平账
有周口统计局报表填写的课件吗
支付村民赔款,怎么入账,赔款可以不需要发票吗
老师:我们是牛羊屠宰加工企业,无票销售需要交增值税吗?
老师,您好,房屋租赁可以开成经营租赁*租金吗
老师好,公司收到这个发票可以用吗?*其他咨询服务*应急预案编写信息咨询服务费
老师,购置税怎么交呀?
老师,想学习公司从注册到注销的全流程,课件,推荐一下
为什么其他应收款?收老板钱还是打钱给老板都是其他应收账款吗?是做施工内账的
这个都可以用一个的,其他应收其他应付都可以
那要出现两个科目,给老板钱,其他应收,老板给财务钱,其他应付
都做一个科目不要分开,报表上是重分类一起考虑两个科目,分开只有做账麻烦没有意义
报表怎分,我是小白,请老师指点
同学您好,举例说明 有的供应商需要预付款,有的供应商可以欠款.....而应付账款余额是所有供应商总的余额,这就掩盖了部分有预付款的供应商,不能反映企业的实际债务问题 就比如说,借方余额100万元,贷方余额1000万元,应付账款总的余额是900万元;而你单位实际欠款是1000万元。预付款100万
恩,谢谢老师
不客气,有空给五星好评:,