你好; 利润不减去增值税和所得税部分金额的; 利润就是把你 收入减去成本费用税金 部分即可

你好,我咨询一下一个广告公司比较小,小规模纳税人,截止到七月利润4000多,这部分利润是因为开票增值税的减免而已产生的,现在他们要做股权转让了,我想问一下个人所得税要,按什么来计算
老师,咨询一下,我们公司账上现在有利润一百多万,一般纳税人,是以前积累下来未分配的,公司股东就一个,现在要转一部分股权出去。那利润的话需要跟股权一起分配掉吗?这样的话受让方是不是要交20%的个税?一下子利润分配掉要交这么多个税,老板不愿意,实际账上并没有这么多利润
老师,咨询一下,我们公司账上现在有利润一百多万,一般纳税人,是以前积累下来未分配的,公司股东就一个,现在要转一部分股权出去。那利润的话需要跟股权一起分配掉吗?这样的话受让方是不是要交20%的个税?一下子利润分配掉要交这么多个税,老板不愿意,实际账上并没有这么多利润,然后老板准备找代理记账公司,他们打算通过内部业务弄成亏损,但是我是公司会计,这样税务局一旦查到,我是不是需要负责?
老师,想请教一下,就是老板想让我算下这单产品的利润有多高,因为要介绍人分红,我这样的算法对吗?利润要不要把增值税减去?
拿这张资产负债表,怎么能算出今年利润,今年利润是14225268.17元,未分利润的期末减期初,和利润有差额是因为今年使用以前年度损益调整,我想知道用着资产负债表怎么算利润,是拿今年应收减应付加存货再加现金,固定资产么?实在不会哪位老师给个公式,我们老板就要让这么算。谢谢
你好,购买了公共责任险,需要提供原始发票,说的是什么发票
公司给员工发手机作为奖品,怎么做账? 交个税吗
老师,公司装修,一般纳税人,这家单位买了板材+装修,,只开木工板200张,这样可以吗
陕西税务系统怎样导出资产负债表和利润表
老师,24年第一次更正企业所得税,并缴纳了3000元,现在又需要更正23年企业所得税,缴纳2500元,又需要再更正一下24年企业所得税,24年的企业所得税缴纳的金额,怎么能做到不退税。是不是填报带出的税额要多于3000元,补交差额?还是算出来的5000元直接就是应该缴纳的金额,不包含已经缴纳的3000元呢?
老师您好,老板借款和公司欠老板的会计分录分别是怎么做来者?是不是计入其他应收款科目?比如我们的无票支出可以挂账,记在其他应收款科目吗?
老师,我们是新办啤酒企业,施工图审查费记入办公费,还是记入评审费?
当月的电子发票如何作废
免增值税的要交地方教育附加税吗?
房地产企业营业执照范围之内有材料材料,那可以给建筑公司开材料发票,建筑公司给我们开工程款发票吗
这个收入是含税收入还是不含税的?比如我是一般纳税人 供应商是小规模,小规模那边给我开的都是普票进来,就没有进项可以抵扣,那我算应交增值税,是用含税收入113000/1.13*0.13=13000元 ,缴纳增值税对吗?但是我算利润,要把增值税减去啊,如果我不减去的话,我不是要自己承担缴纳增值税了。就比如我刚举的例子,因为老板要给介绍人分红。对我来讲 是不是我收客户的钱减去我对应付出去的成本、比如货款、税费 人工等这些
你好1. 收到 的成本 都是普票; 按含税金额来 计入成本费用 计算的 ; 2. 缴纳增值税是的;含税收入113000/1.13*0.13=13000元 ,缴纳增值税 ;3. 收入还是不含税金额哈 ; 成本是含税金额
收入还是不含税金额哈 ; 成本是含税金额,老师,这句话是什么意思,不太明白
你好1; 意思就是你收到普票 全部 是计入成本费用 ; 肯定是含税金额来计入成本费用 ;你计算利润 就是减去成本费用也是含税金额的; 收入是看你营业收入 金额来写 (这部分是不含税金额 )
老师 那我利润这块不能减去增值税 但是公司跟介绍人分这单赚的利润 交的增值税不是应该算支出吗
你好1. 是的; 不减去增值税部分 (你收入是不含税的; 成本费用这部分包括了增值税部分哦; 你一定要区分开来的 ) 。2, 你支付的钱是成本费用 ;这部分减去 ; 我说的是收入这部分的增值税不减去哈
我是这样子的,现在我是公司是一般纳税人,那么我取得的收入,我是按照不含税的收入乘以我的税率,然后去交增值税的,那么我交的这个增值税,是我花钱去交给国家了,那这个不是应该算为我的支出吗。
比如他的成本是90000,这个113000,然后他的成本是9万,这个9万是含税的,那么我的113000要减去我的9万,再来减去我相对应的附加税,包括我的企业所得税,减完这些之后,我是不是还要把我的增值税也给减掉。 因为如果我不减掉我的增值税,那我不是亏了吗?我因为我刚刚算出来有两个账,一个就是在利润这一块,如果我不把我的增值税减掉,我的利润是非常高的,但是如果我把增值税当做我的支出减掉,我的利润就不会很高,但其实我实际上是有把我的增值税交给国家了。
你好 ; 缴纳的增值税你是外账 ;是走应交税费-应交增值税去处理的; 不会计入支出科目的; 也不会计入损益科目哈; 不会影响利润的