你好,有专票了就可以的, 没问题
老师,请问下,收到100万专票,我不想当月全部抵扣,可以先入60万的账,40万放下个月吗?还是要全部入账,先代抵扣进项税额?
老师,请问一下,假如我们100万买一套设备,厂家开100万的专票给我我们,然后我拿去出租12个月,每月租金10万,合计120万,然后我抵扣100万,另外20万我就开劳务服务发票,一般纳税人是6%,这样操作可以吗?
老师我们是一般纳税人,这个月开出去普票100万,进项专票是60万,像这种销项是普票,进项是专票,这样可以抵扣吗
老师好,我们公司是商贸企业,可以开13%和6%的专票,请问一下:如果当月收到13%不含税100万的专票,可以抵扣我们开出6%不含税100万的专票吗,中间7个点需要交税吗?
老师你好,我们公司9月份开出去了27万材料专票,9月份收到了15万进项材料专票,收到了5万成本票,剩下的部分进项票对方公司10月份开给我们,我们可以在九月份抵扣吗?
老师,这个季度有3万利润要预缴企业所得税,第四季度预估会亏损,怎么处理
独资的企业可以核定不
请问医院建设循环车行路,砖铺人行道,平整土地,绿化入哪些科目,因为是一个项目,想归到那个项目上面,请问要怎么设置科目啊,
请问医院非营怎么做账,怎么设置科目啊
老师,公司的一般户是3.4年前开的,一直没在税局备案,现在备案能把开户时间写成最近吗
老师你好,网店客人自己开票,开票金额可以在电商企业电子税务系统查到吗
资本化开始时间为啥不是2月1日
老师,个体户定期定额,还需要去电子税务局扣缴端申报个税经营所得吗
老师之前的会计报的去年的年报利润报少了 跟利润表不一致 是改年报还是利润表
老师,请问公司的壳不要了是什么意思,具体怎么操作呢谢谢
那进项税我这个月都认证了的话,这个房租是一年的房租,我是都要算在这个月的费用里还是说按月摊销?
是同学您好,所得税是按月摊的
就是说进项税一次算在一个月里可以,但是房租费用必须是摊销的,那如果我这几个月就这一比100万的收入,然后也只付了这100万的支出,实际上当月就不用就不用交增值税和附加税,然后季报的企业所得税也不用交了对么?因为也没盈利
是的没错, 是这样的
那老师,这收入的100万,印花税得交吧
是的没错,这 是要的
好的,谢谢老师
不客气,有空给五星好评:,