你好,有专票了就可以的, 没问题
老师,请问下,收到100万专票,我不想当月全部抵扣,可以先入60万的账,40万放下个月吗?还是要全部入账,先代抵扣进项税额?
老师,请问一下,假如我们100万买一套设备,厂家开100万的专票给我我们,然后我拿去出租12个月,每月租金10万,合计120万,然后我抵扣100万,另外20万我就开劳务服务发票,一般纳税人是6%,这样操作可以吗?
老师我们是一般纳税人,这个月开出去普票100万,进项专票是60万,像这种销项是普票,进项是专票,这样可以抵扣吗
老师好,我们公司是商贸企业,可以开13%和6%的专票,请问一下:如果当月收到13%不含税100万的专票,可以抵扣我们开出6%不含税100万的专票吗,中间7个点需要交税吗?
老师你好,我们公司9月份开出去了27万材料专票,9月份收到了15万进项材料专票,收到了5万成本票,剩下的部分进项票对方公司10月份开给我们,我们可以在九月份抵扣吗?
24年末就是纯粹少计提了增值税,25年初未交增值税有贷方余额,缴纳时直接冲消未交增值税可以吗
老师,员工发放工资超5000,之前在总公司发放,后面这个月开始更改在子公司发放,那么专项附加扣除需要更改扣款单位吗,什么时候更改,是否要新公司这个月零申报先,
老师,请教一下,成都那边,我销售废车给小规模废品车回收公司。公司要反向开票给我开票不含税金额94347.12元,说要给我代扣代缴个税94347.12×千分之五,这个税率是怎么来的?
租的个人的房租,开发票税金公司对公缴纳的,这种情况,怎么做凭证?
老师,有未交增值税看未交增值税,没有未交增值税看应交税费~应交增值税(小规模)对吗,,都是看应交税费发生额借方,这么理解对吗
老师好。暂估还有80多万。找不到相关的成本票回来冲了。那汇算清缴前,应该怎么处理这个暂估80万的成本呢?分录要怎么做?还有申报汇算清缴的年报是不是调增?那多出这80万应该交多少企业所得税呢?
老师您好!个人所得税汇算清缴里面,个人养老金这块能扣除吗?
资本支出预算和现金支出预算是一回事吗
老师你好,在公司实习的员工领的工资,需要申报个税吗?
老师,印花税不是签合同产生的税吗?但是税务那边要求我们补税是全部的销售和进货不管有没有开票的都要交印花税是怎么回事?
那进项税我这个月都认证了的话,这个房租是一年的房租,我是都要算在这个月的费用里还是说按月摊销?
是同学您好,所得税是按月摊的
就是说进项税一次算在一个月里可以,但是房租费用必须是摊销的,那如果我这几个月就这一比100万的收入,然后也只付了这100万的支出,实际上当月就不用就不用交增值税和附加税,然后季报的企业所得税也不用交了对么?因为也没盈利
是的没错, 是这样的
那老师,这收入的100万,印花税得交吧
是的没错,这 是要的
好的,谢谢老师
不客气,有空给五星好评:,