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老师,请问一下,假如我们100万买一套设备,厂家开100万的专票给我我们,然后我拿去出租12个月,每月租金10万,合计120万,然后我抵扣100万,另外20万我就开劳务服务发票,一般纳税人是6%,这样操作可以吗?

2020-11-12 15:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-11-12 15:28

你好!另外20万开劳务服务发票,但是你实际没有进行劳务服务,相关证据链支持不了啊!很容易就被税务局稽核了。

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快账用户2091 追问 2020-11-12 15:31

我们买设备带人工一起租赁给客户,最后设备折旧卖给客户。我们如何在税务上抵扣和纳税。我们给客户提供了设备操作和维护还有机修

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齐红老师 解答 2020-11-12 15:35

你好,你们是设备加上人工一起租赁的,那你开票的时候要按照建筑服务9%来开具发票,不是按照动产租赁开具发票的。购买的设备直接抵扣进项税

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你好!另外20万开劳务服务发票,但是你实际没有进行劳务服务,相关证据链支持不了啊!很容易就被税务局稽核了。
2020-11-12
你好,本月要先交税的,下个月的下月认证了才能抵扣。
2021-01-22
总包公司开出100万发票去结工程款,这100万是总包公司应向客户收取的全部款项,因此,总包公司在申报税时,这100万是需要纳入申报范围的。同样地,预缴税款时也应基于这100万的金额进行计算。 分包劳务公司开给总包公司的50万发票,实际上是总包公司支付给分包劳务公司的费用,这部分费用在总包公司的账目中应作为成本或支出进行核算。在申报税时,这50万可以作为成本或支出进行扣除,从而减少应纳税所得额。
2024-04-17
你好,合同金额是100万就是开100万,名称就开合同里签订的,不能随意去更改,如果你开是9%
2022-03-17
你好;  是的;  你们可以按照销售合同的金额来做   
2023-02-08
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