借发出商品180000 贷库存商品180000

甲公司为增值税一般纳税人,适用增值税税率为13% (3)15日,甲公司委托丁公司销售B商品100件,每件成本为0.7万元,商品已经发出,合同约定,丁公司应按每件1万元对外销售。甲公司按商品售价的10%向丁公司支付手续费,手续费增值税税率6%。25日,丁公司销售B商品50件,开出的增值税专用发票上注明的售价为50万元,增值税税额为6.5万元,款项已收到。31日,甲公司收到丁公司代销清单和手续费的专用发票,并根据代销清单开具一张相同金额的增值税专用发票。
2.华宇公司为增值税一般纳税企业,适用的增值税税率为13%,2022年6月1日委托甲公司代销商品3000件。代销合同规定华宇公司按已售商品售价的5%向甲公司支付手续费。合同约定该批商品的销售价格为100元/件,实际成本为60元/件。华宇公司已将该批商品交付甲公司。6月末甲公司已将代销的商品全部售出,华宇公司收到了甲公司的代销清单,并向甲公司开具了增值税专用发票。7月10日华宇公司与甲公司结算代销手续费,取得甲公司开具的增值税专用发票,注明手续费价款15000元,增值税税额900元,华宇公司收到代销商品款。要求:编制华宇公司和甲公司上述经济业务相关的会计分录。
2.华宇公司为增值税一般纳税企业,适用的增值税税率为13%,2022年6月1日委托甲公司代销商品3000件。代销合同规定华宇公司按已售商品售价的5%向甲公司支付手续费。合同约定该批商品的销售价格为100元/件,实际成本为60元/件。华宇公司已将该批商品交付甲公司。6月末甲公司已将代销的商品全部售出,华宇公司收到了甲公司的代销清单,并向甲公司开具了增值税专用发票。7月10日华宇公司与甲公司结算代销手续费,取得甲公司开具的增值税专用发票,注明手续费价款15000元,增值税税额900元,华宇公司收到代销商品款。要求:编制华宇公司和甲公司上述经济业务相关的会计分录。委托方以及受托方会计分录
2.华宇公司为增值税一般纳税企业,适用的增值税税率为13%,2022年6月1日委托甲公司代销商品3000件。代销合同规定华宇公司按已售商品售价的5%向甲公司支付手续费。合同约定该批商品的销售价格为100元/件,实际成本为60元/件。华宇公司已将该批商品交付甲公司。6月末甲公司已将代销的商品全部售出,华宇公司收到了甲公司的代销清单,并向甲公司开具了增值税专用发票。7月10日华宇公司与甲公司结算代销手续费,取得甲公司开具的增值税专用发票,注明手续费价款15000元,增值税税额900元,华宇公司收到代销商品款。要求:编制华宇公司和甲公司上述经济业务相关的会计分录。受托方甲公司会计分录怎么做
1.华宇公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,2022年6月发生如下业务:(1)6月10日,上个月销售给甲企业的产品存在质量问题,甲公司提出按销售价款的10%给予折让,甲公司提出的要求符合合同规定。该批产品销售数量2000件,单位售价20元,单位成本12元,货款尚未收到,已确认为收入。华字公司开具红字增值税专用发票。(2)6月17日,华宇公司销售一批不需用的材料,价款为50000元,增值税税额8000元,该批材料的成本为32000元。收到面值为58000元的银行承兑汇票一张。(3)6月26日,5月份销售给丙企业的产品因存在严重质量问题,丙企业要求退货。该产品销售数量为1000件,单位售价为20元,单位销售成本为12元,华宇公司已确认收入并结转成本,价款收到存入银行。丙企业提出的退货条件符合合同规定,华宇公司同意丙企业退货,并办理退款手续和开具红字增值税专用发票。要求:根据上述业务编制相关的会计分录。
投资款投进去之后,第二个月就要交印花税吗?还是说等大征期的时候再交印花税?
朴老师,我公司是电商公司,用的是云仓,是小规模纳税人,快递没有通知买家就派送了,导致产品坏了(因为我公司卖的是冷冻产品),平台就直接退款给客户了,没有补发产品,那云仓给我司打的补偿款该怎么做账?
你好老师个体户工商年检25年交了个人经营所得税是从25年10月份至12月份的是26年1月份交的报工商年报的时候用不用把1月份交的税写上
老师个体营业执照办好,刻章,税务登记,银行开户先办那个?谢谢
交通运输货物运输加油费抵扣运费帐目处理,抵扣部分要算销项税额吗?会计核算帐目处理?
老师,我要怎么提醒我们老板做2025年的个税汇算清缴?“6月30日之前记得在个税app里面做2025年个税汇算清缴,2025年个税多退少补。”这样跟老板说吗?
快递代理公司,它的主营业务收入包括哪些?说的具体点。谢谢你了。请其他老师不要回答我只找朴老师@朴老师
老师,我要怎么提醒我们老板做2025年的个税汇算清缴?6月30日之前要在个税app里面弄好是吗?
快递代理公司,它的主营业务收入包括哪些?说的具体点。谢谢你了@朴老师
老师您好,请问公司一次给我发离职补偿25万,我现在还在其他公司上班,年底个税会不会很高呢
借应收账款339000 贷主营业务收入300000 应交税费应交增值税销项税39000
借主营业务成本180000 贷发出商品180000
借销售费用15000 应交税费应交增值税进项税额900 贷应收账款15900
借银行存款323100 贷应收账款323100