借发出商品180000 贷库存商品180000 借应收账款339000 贷主营业务收入300000 应交税费应交增值税销项税39000 借主营业务成本180000 贷发出商品180000 借销售费用15000 应交税费应交增值税进项税额900 贷应收账款15900 借银行存款323100 贷应收账款323100

甲公司为增值税一般纳税人,适用增值税税率为13% (3)15日,甲公司委托丁公司销售B商品100件,每件成本为0.7万元,商品已经发出,合同约定,丁公司应按每件1万元对外销售。甲公司按商品售价的10%向丁公司支付手续费,手续费增值税税率6%。25日,丁公司销售B商品50件,开出的增值税专用发票上注明的售价为50万元,增值税税额为6.5万元,款项已收到。31日,甲公司收到丁公司代销清单和手续费的专用发票,并根据代销清单开具一张相同金额的增值税专用发票。
甲公司为增值税一般纳税人,销售商品适用的增值税税率为13%,12月5日,甲公司与乙公司签订委托代销合同,用公司委托乙公司销售W商品100件,w商品已经发出,每件成本为60元。合同约定乙公司应按每件100元对外销售,甲公司按不含增值税的销售价格的10%向乙公司支付手续费。乙公司没有售出W商品须退回给甲公司。至2021年31日,乙公司已将上述商品全部出售,收到乙公司开具开具的代销清单。开出的增值税专用发票上注明的销售价款为10000元,增值税税额为1300元。(金额以元为单元,保留两位小数)要求:①编制甲公司2021年12月31日发出商品的会计分录;②编制甲公司2021年12月31日收到代销清单的会计分录;编制甲公司2021年12月31日支付手续费的会计分录;4编制甲公司2021年12月31日收到货款的会计分录(请写答案)
甲公司为增值税一般纳税人,销售商品适用的增值税税率为13%,12月5日,甲公司与乙公司签订委托代销合同,用公司委托乙公司销售W商品100件,w商品已经发出,每件成本为60元。合同约定乙公司应按每件100元对外销售,甲公司按不含增值税的销售价格的10%向乙公司支付手续费。乙公司没有售出W商品须退回给甲公司。至2021年31日,乙公司已将上述商品全部出售,收到乙公司开具开具的代销清单。开出的增值税专用发票上注明的销售价款为10000元,增值税税额为1300元。(金额以元为单元,保留两位小数)要求:①编制甲公司2021年12月31日发出商品的会计分录;②编制甲公司2021年12月31日收到代销清单的会计分录;编制甲公司2021年12月31日支付手续费的会计分录;4编制甲公司2021年12月31日收到货款的会计分录
甲公司为增值税一般纳税人,销售商品适用的增值税税率为13%,12月5日,甲公司与乙公司签订委托代销合同,用公司委托乙公司销售W商品100件,w商品已经发出,每件成本为60元。合同约定乙公司应按每件100元对外销售,甲公司按不含增值税的销售价格的10%向乙公司支付手续费。乙公司没有售出W商品须退回给甲公司。至2021年31日,乙公司已将上述商品全部出售,收到乙公司开具开具的代销清单。开出的增值税专用发票上注明的销售价款为10000元,增值税税额为1300元。(金额以元为单元,保留两位小数)要求:①编制甲公司2021年12月31日发出商品的会计分录;②编制甲公司2021年12月31日收到代销清单的会计分录;编制甲公司2021年12月31日支付手续费的会计分录;4编制甲公司2021年12月31日收到货款的会计分录请写答案
2.华宇公司为增值税一般纳税企业,适用的增值税税率为13%,2022年6月1日委托甲公司代销商品3000件。代销合同规定华宇公司按已售商品售价的5%向甲公司支付手续费。合同约定该批商品的销售价格为100元/件,实际成本为60元/件。华宇公司已将该批商品交付甲公司。6月末甲公司已将代销的商品全部售出,华宇公司收到了甲公司的代销清单,并向甲公司开具了增值税专用发票。7月10日华宇公司与甲公司结算代销手续费,取得甲公司开具的增值税专用发票,注明手续费价款15000元,增值税税额900元,华宇公司收到代销商品款。要求:编制华宇公司和甲公司上述经济业务相关的会计分录。
老师,琪我学习长期股权投资,有一个按公允价值的来计量的老师,麻烦问下,公允价值是个啥意思?还有资产损益是个啥类下的科目呢?
请问服务收入,员工工资作为成本,我可以2.3.4月计提劳务成本-工资,然后5月再把2.3.4.5计提的劳务成本结转为主营业务成本吗。因为5月份才有收入
请问收入是服务,那提供这笔服务收入的员工,工资可以作为成本,那公司给他购买的社保也可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
直播间送粉丝的产品怎么做分录?谢谢老师
请问收入是服务,员工工资和社保可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
公司有三个部门,两个盈利部门,一个办公室后勤,领导问房租按多少比例分摊,老师有建议吗
请问小规模1.2.3月分别有收入,成本我可以一起做到3月吗?还是每个月都要做成本
应收会计 应付会计 费用会计,在国企财务共享中心哪个更有价值和发展前景,为什么
建筑服务预收款,不征税的发票,后期开正式发票后,前边开的不征税的发票还需要红冲吗?
朴老师,我公司是集团的电商公司,用的是云仓,平时是集团的几个工厂发货到云仓,电商平台的店铺主体有的是工厂,有的是电商公司,一个云仓会所有店铺发货,云仓和店铺没有固定的发货关系,所以工厂发到云仓的货电商公司没有做入库处理。工厂发的所有入到云仓的货会在网店通里入库,现在盘点,盘盈和盘亏分别应该在网店通里做怎样的处理呢?账估计不用处理吧?因为账面都没入库?