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老师,一般纳税人 11月收到100万的收入,也支付100万的一年房租并开票,这样的话当月增值税和附加税可以不用交,因为销项和进项抵掉了,只要对方给我们开的进项税税率大于或者等于我们的税率就行了对吧

2022-10-31 13:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-31 14:03

你好 是的是这个意思 的 

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快账用户9947 追问 2022-10-31 14:09

好的老师,那我们11月份申报的时候进项和销项互相抵掉了,这个收入我就需要在11月和12月算进去,没有办法分到几个月去摊吧,因为开了票,当年收入如果和开票不一致会引起税务局关注吧

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齐红老师 解答 2022-10-31 14:15

 具体是什么收入  服务收入吗  ?

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快账用户9947 追问 2022-10-31 14:18

咨询服务吧,我们是教育行业,收的是学生的学费但是学生要学习2年左右

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齐红老师 解答 2022-10-31 14:28

你好 开票的按全额交增值税,所得税收入可以按月确认的   

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快账用户9947 追问 2022-10-31 14:31

那老师,实际上最后年底的话,系统上我们的开票金额和我们确认的收入金额不一致不会引起税务关注么?因为差距会很大 比如说查看我们今年开票开了200万,实际当年确认收入只确认了10几万这样

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齐红老师 解答 2022-10-31 14:40

你好 是的可以的 所得税收入按月确认就可以的  

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快账用户9947 追问 2022-10-31 14:42

就是说和开票金额有差距也是可以的对么。因为担心会被税务局关注到,而且分批确认收入的话,企业所得税实际上可以享有相应的优惠政策吧,不然会超过政策标准

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齐红老师 解答 2022-10-31 14:43

你好 是的 税务问你要做解释就可以  

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快账用户9947 追问 2022-10-31 14:44

哦哦,就是说要是被问的话,解释清楚就可以是么,那实际上按照国家的要求,开了票就应该确认收入是这样的对吧

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齐红老师 解答 2022-10-31 14:47

你好 是的  开票是全额交增值税      服务收入按月确认的  或者按实际课时确认的  

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快账用户9947 追问 2022-10-31 14:49

就是这方面国家没有强制要求么,合理就行。 那这样的话我们11月交的房租,虽然抵了进项税,但是也可以按照月摊销费用对吧

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齐红老师 解答 2022-10-31 14:58

你好 不是没有强制要求 就是 这样处理的   

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你好 是的是这个意思 的 
2022-10-31
你好,很高兴为你解答 他只负责挂靠,多余出来和你们没关系了啊
2021-06-08
对的,是的,是这么做。
2023-05-10
你好;  是的;按照缴纳的增值税 来考虑附加税的;  是的 
2023-05-10
同学你好 1.是的 2.可以的 对的 3.对的
2020-10-12
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