你好 是的是这个意思 的

有个问题,就是我们公司进项一直大于销项,这两年几乎没交过增值税和所得税!我要是不把进项发票勾选认证完的话就会导致缴税。但是还有十多万的留底税,我这样交增值税能否交进去呢!有交印花税!齐红(答疑老师)可以的呀,你的进项不抵扣的话,可以正常交税了。但我交的税就三四千块钱的话,没有达到汽车行业的税负率。有没有影响,因为我还有十多万的进项没认证抵扣。主要是两年没交过增值税了。我突然交点税有没有什么
老师,一般纳税人 11月收到100万的收入,也支付100万的一年房租并开票,这样的话当月增值税和附加税可以不用交,因为销项和进项抵掉了,只要对方给我们开的进项税税率大于或者等于我们的税率就行了对吧
老师,有个问题咨询一下,我们是一般纳税人,本期有为抵扣完的进项,但是又有按照简易办法征收需要缴纳的增值税,所以期末结转的时候,只结转按简易办法的增值税和相对应的附加税就可以了么?一般税率计算的增值税进项大于销项就不用管了是吧?
老师,有个问题咨询一下,我们是一般纳税人,本期有为抵扣完的进项,但是又有按照简易办法征收需要缴纳的增值税,所以期末结转的时候,只结转按简易办法的增值税和相对应的附加税就可以了么?一般税率计算的增值税进项大于销项就不用管了,这么做对不对呀?
老师,请问一下,增值税销项进项的问题,我原来一直是做的小规模的账,现在升为一般纳税人了,我们采购收到一张专票,发票金额是437.2,不含税金额386.9,税额50.3,如果这是一张普票的话,我们入库直接是437.2,相当于后期入费用也是437.2,但是这个是专票,我们入库金额只能是386.9,后期入费用也是386.9,费用就少了50.3,只是可以抵扣50.3的进项,那么专票和普票这样算下来并没有什么太大的差异啊,为什么要去抵扣进项呢?
问1:付车间员工春节往返车费报销,只有车间员工的,那是进入管理费-福利费还是? 问2:车间优秀员工奖励200元现金是进入管理费用-福利费还是
老师你好,营销服务,开广告服务还要缴纳文化事业建设费呢
老师,我想问一下就是举个例子如果我季度的收入是开了10W元专票(没有普票和未开票的情况下)) 就要填列在第二行10W 然后第一行也是10W 第15行会自动生成要交的税费 这100000*3%=3000,是不是就要交3000元的增值税
公司购银联商务公司60收款码终端,每台50元,如何做账?
老师,你好,我想问一下,我现在去了一家公司上班,这家公司有两百多万的票没开出去,2019年到2026年之间的,能接下来做吗?风险大吗
老师,1月开了销售发票,5月红冲了,能直接不做这张发票吗,还是要先做再冲销。
老师出口生产制造业免抵退,我有申请了退8万多,但是我没有勾选进项在里面,我这个要怎么操作呢
老师,保密资质申请查股权GP,LP中是否含有外资是怎么查呢?是要看所有股权构成还是占比比较大的?
在建工程结转固定资产需要缴纳印花税吗
老师,有什么财务软件适合多主体操作模式,可以系统出合并报表的?那个金蝶云星空可以吗?
好的老师,那我们11月份申报的时候进项和销项互相抵掉了,这个收入我就需要在11月和12月算进去,没有办法分到几个月去摊吧,因为开了票,当年收入如果和开票不一致会引起税务局关注吧
具体是什么收入 服务收入吗 ?
咨询服务吧,我们是教育行业,收的是学生的学费但是学生要学习2年左右
你好 开票的按全额交增值税,所得税收入可以按月确认的
那老师,实际上最后年底的话,系统上我们的开票金额和我们确认的收入金额不一致不会引起税务关注么?因为差距会很大 比如说查看我们今年开票开了200万,实际当年确认收入只确认了10几万这样
你好 是的可以的 所得税收入按月确认就可以的
就是说和开票金额有差距也是可以的对么。因为担心会被税务局关注到,而且分批确认收入的话,企业所得税实际上可以享有相应的优惠政策吧,不然会超过政策标准
你好 是的 税务问你要做解释就可以
哦哦,就是说要是被问的话,解释清楚就可以是么,那实际上按照国家的要求,开了票就应该确认收入是这样的对吧
你好 是的 开票是全额交增值税 服务收入按月确认的 或者按实际课时确认的
就是这方面国家没有强制要求么,合理就行。 那这样的话我们11月交的房租,虽然抵了进项税,但是也可以按照月摊销费用对吧
你好 不是没有强制要求 就是 这样处理的