你好,是的,你的理解是正确的
老师,我们是增值税一般纳税人(销售方),我们的客户是小规模纳税人(购买方),那我们给他开专票,他不可以抵扣但是可以做账做成本费用,但是为什么我听身边的人说是小规模纳税人就一定得开普票,开普票不也是只能做成本费用吗,不是一样的吗
如果小规模纳税人往出开专票涉及的不包括所得税的税费是500元, 涉及的所得税,当然有进项 ,对方是小规模给我们开进项普票就只需要印花税,增值税不超额可以免、附加税就没了,水利基金也不用交;如果是对方是一般纳税人给我们开进项普票,他涉及的税费和我们开出去的专票涉及的不包括所得税的税费之和就是我们为开出去的专票付出的所有费用,是吗
老师,我们有一笔付款152000元,对方不给我们开票的话需要扣除哪些税费出来(按理对方应该给我们开9%税率的票)首先是增值税9个点的增值税和附加税,然后还扣除1个点的所得税,还涉及到其他的税吗,我们是建筑安装行业
一般纳税人,在取得发票的时候,要普票对方可以免费开给我们,如果开专票要➕税点,那么是要普票还是专票呢?取得专票和普票对于企业所得税有什么不同吗?问题是专票还是我们自己出税率钱
老师你好,别人挂靠我们公司的,我们给他开了票,还有一部分是要他们补我们的税钱,增值税、附加税印花税水利基金,还有企业所得税,我想问老师,假如我多交的增值税对方补专票进来,我们就不用收增值税和附加税了,请问企业所得税还要不要收
房产税和城镇土地使用税不应该按月计算吗?对这题的答案理解不了,请老师指教
上月开了5万的增值税发票,这个水利建设专项收入怎么申报,要不要缴税
物业公司预交供电所电费4万(其中有商业用电和物业用电),代收商业电费0.6万,实际商业用电3万,物业用电0.8万,因抄表周期差,部分电费在下月付,请问老师,这种情况怎么做账
老师,这样的费用凭证可以吗,合并生一个凭证了
24年11月收到供应商开具增值税专用发票,并且在24年11月申报增值税申报时已经抵扣了,现在供应商却在25年4月红冲,导致25年申报增值税时产生税金。我应该是如何处理?
老师这种影响金额有没有便于理解的方法啊
加油费计入什么科目呀老师
部分替换是什么意思,该怎么做
已知甲产品的毛利率是0.18,现在要算出满10000,返1100给旅行社,以下两种算法哪种对?A:10000×0.18=1800-1100=700, 700÷10000=0.07 B:10000-1100=8900×0.18=1602 1602÷10000=0.1602 现在要算出满1万返1100的毛利率。请问老师以上两种算法哪一种是正确的呢?
老师您好,请问您汇算清缴应付职工薪酬里面包含劳务费吗?社保和公积金都是计入管理费用里的部分,谢谢
老师,你仔细看我写的了?确定是这样的吗
同学,你具体觉得哪里有疑问可以直接说明。
没有其他的,就是我提的这个真的对着吗
是啊,你的理解是正确的
嗯嗯,好的,谢谢老师
不客气,祝你工作顺利