你好 这个建议按照企业管理服务来开发票的
老师,请问有个员工在总公司上班,社保在分公司这帮交,工资又是总公司发,那分公司这边交的社保怎么处理
总公司的人员发工资,分公司交社保,分公司怎么给总公司开发票
总公司的人员发工资,分公司交社保,分公司怎么给总公司开发票,是开社保部分吗,个税是在分公司交还是总公司
在分公司发工资交社保,人员属于总公司,分公司怎么给总公司开票,做账
分公司的人员工资由总公司发,那分公司可以开发票给总公司吗
新车置换旧车是营业外收入吗?
纳税申报表中主表25栏为负数应如何处理
老师 我未交增值税下有余额 但实际没有需要缴纳的税款。银行余额也对的@家权老师
老师,小规模纳税人未开票收入跨季度不可以冲销吗?我二季度的收入,三季度开票,就必须在三季度交税吗?
如何不用验证码或者扫脸添加办税人
老师好,公司用个人微信收款码收取公司货款,该怎么处理呢?
老师,对于没有erp企业的电商商家,按发货来确认收入,那成本数据应该在那里找?
您好,工程项目上的资料费,属于其他直接费用,还是间接费用?
老师 我是同一控股下的两个子公司合并,被合并公司权益部分有实收资本39976218.07,资本公积有1500,未分配利润有-151703739.61,本年利润有-3050222.12,所有者权益合计是-114776243.66,合并方要合并报表,这些数据我怎么合并到合并方的报表?合并方没有资本公积,盈余公积,未分配利润还是负数。1.按准则是不是要做到资本公积的-114776243.66,2.还是冲减合并方的资本公积,合并方的资本公积不足时冲减盈余公积,盈余公积不足再冲减未分配利润,这两种方法哪个是正确的?请老师指点
老师好,新企业所得税里 工资这块怎么填写啊
交的社保都按企业服务费吗?
是的,这个是要作为企业管理的
好的,谢谢
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