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Q

我公司拆除了一个固定资产原值460370元,这个资产未提足折旧,净值197958.40,2022年12月付拆除20000元,12月分录:借:其他应付款贷:银行存款2023年1月份才能取得3000元残值清理收入,就是12月份我只付了拆除费用2万,准备23年1月收到残值费后一并做清理,那我12月份2万元怎么转固定资产清理,1月份收到3千元的残值费,应该怎么账务处理?具体的分录,谢谢!

2023-01-07 20:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-01-07 20:36

同学你好 1、12月支付拆除费用 借:固定资产清理20000 贷:银行存款20000

头像
齐红老师 解答 2023-01-07 20:37

2023年1月 借:银行存款3000 贷:固定资产清理3000

头像
齐红老师 解答 2023-01-07 20:37

然后把差额转入营业外支出

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