同学 你好 借 银行存款 800000%2B10400 主营业务收入 800000 销项税 104000
销售甲产品,计货款100000元,增值税130000元,银行存款支付代垫运杂费20000元,货已发出,款未收到,编制会计分录
销售给m公司a产品15件,每件售价1200元,b产品50件,每件售价1500元,增值税为15810元,货已发运,以银行存款代垫运费2000元,款项待收。写出会计分录
4.向大华公司销售B产品一批,不含增值税的售价为200000元,增值税为26000元,合计226000元,用银行存款代购货方垫付运杂费1000元,所有款项尚未收到。分录怎么写?
主观题10分写会计分录1.向东华公司销售甲产品4000件,单价200元,计800000元,增值税销项税额104000元,以银行存款垫付运费3000元,货款及代垫运费暂未收到。
向M公司销售B产品1250件,单价400元,计价款500000元,转让甲材料400千克,计价款20000元,增值税税额共计83200元。另以银行存款代垫运费3000元,货已发出,货款尚未收到。
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
今天发现2024年成本多结转,5月已做完汇算清缴,如何在这个月6月做分录调整呢
请问,电子发票怎么作废,谢谢
老师,公司租给老板住的宿舍产生的房租和水电费如何入账?
职工交通费抵扣怎么抵?