你好; 那供应商开票 ; 是开给你公司 还是开给谁 ; 描述下你们业务内容;项目是建筑服务的业务吗

我去年6月贷的款,然后打给供应商了,供应商打到我公司的个人头上,然后12月公司名义开了收据给供应商,但是这个钱打过来的分录一直没做,我现在拿着去年12月的收据做分录,可以嘛?怎么做,员工钱还没入帐,分录怎么做?
公司接到一个项目,全包出去了,只赚个差价,采购以本公司名义采购,但是账上没钱,承包方给公司打过来的采购用的款,我怎么做分录?收到货我怎么做分录,公司发货又怎么做分录
我们在平台上采购货物付款时用私人支付宝付的货款。对方公司开来了发票。这个会计分录应该怎么做?
老师,公司有2个合伙人,用公账采购了一批货物,这批货物属于其中一个合伙人的。但是公账上的钱是另一个合伙人挣的利润。拿这笔钱采购其中一人买的货物,等于从公账上借钱了,现在这个人私人把采购款先打了5万到公司账户。做账会计分录怎么做
别人打给我们的货款,打到我们公户上,让我们帮忙给采购商品,然后供应商把发票开给了我们,我们又把发票开给了让我们帮忙采购的公司,这个账务怎么做?分录怎么写?
供应链管理公司成立1年不到,一般纳税人,现在要提高开票额度200w,提高后开具的发票不是主营业务,是咨询类发票,这种申请能通过吗?会涉及上门核查吗?
参加公司组织的培训,培训费自己扫二维码先垫付的,发票也是自己付完款自助开的,但不小心开成个人了。要怎么办
请问那位老师比较熟悉林木方面的税务
老师,公司2010年成立的,注册资本600万。实缴0,近几年营收1500万左右,银行贷款600万,这种情况0实缴有风险吗?谢谢老师
想问下税务局申请信息显示未受理是什么意思啊?
甲方的设备49万和乙方的设备10万置换,,乙方银行款出了39万,乙方的设备顶了10万。甲方给乙方开了39万的票,乙方应该咋做账了
你好!上月记账 借:主营业务成本13229 贷:银行存款13229 但实际付款付成13329,导致银行余额不平! 本月收到对方退回的100元.如何调整,分录怎么写?
中级实务和中级经济法应该怎么学习 第一年已经学了一遍 经济法差2分 实务考了45
老师我们是物流企业,承接运输业务,我们公司又走平台运输,然后平台给我们开票,我们给需要我们运输的单位开票,可以吗,业务是真实的,就是不知这样开来开去可以不
申报个税时如果员工这个月只有年终奖,没有工资该怎么申报
供货商开给我公司,我公司中标个建筑服务(农业水肥一天安装工程),因资金紧张把这活都包给别人了,只赚差价
你好; 1. 那你就得做原材料; 领用计入成本 ; 你们分包出去的 做 工程施工- 合同成本 -分包款 来做即可; 对方开票给你 ; 你拿着做成本
你是说对方打过来的采购款记借:银行存款,贷:工程施工-合同成本-分包款,材料入库就是借:原材料贷:银行存款,给工程发货就借:工程施工-合同成本-分包款,贷:原材料吗
你好; 收到款做; 借银行存款贷预收账款 ; 支付采购 ;借原材料贷银行存款; 发出去材料 借工程施工 -合同成本 -材料费或者 分包款贷原材料等
那怎么冲销这个预收款呢
你好; 借预收账款贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税
不是,这个预收款是承包人打过来的采购款
你好; 但是你们采购的发票是开给你的; 你到时还得开票给客户的; 不然你 分录都走不平的
我公司只赚差价,不是项目款
你好; 知道你是赚取差价; 但是你这个采购的钱; 供应商开给你; 你要开给客户 ; 不开票给客户; 客户怎么走账哦