你好,这个就正常做采购销售

老师 这个怎么做分录呢 客户A打给我们50万我们给他开发票 然后我们又打给供应商50万给我们开发票 只是走账 没有实际业务 都是对公打的 应该怎么写分录呢
我们公司帮个人打款供应商的货款,供应商需要和我们公司签订供货合同以及供货商会把发票开给我们,该怎么做账?
老师请问我们销售了一套软件500然后客户把500打给我们公司了,我们再把这500打给供应商我们要给客户开500的发票吗?相当于我们帮客户订货了,
老师请问客户把500货款打给我们,我们在帮忙打给供应商,供应商给我们开500的发票,我们公司是不是要交企业所得税呢?
中间商把货款转到我们账户上,让我们帮忙给采购一下商品,我们就中间周转一下,这个款怎么去做账?
老师,请问我们公司找人安装设备,付给工人钱,没有发票,应该如何入账?可以做进工资表吗?
我是一家生产企业,备案的是免抵退税,首单业务是外购的一个机械设备,直接对外出口了,这种情况我能申请出口退税吗?如果不能退税,我要怎么办?
现在开票不能开设计服务了吗?
老师,我们4月有业务,税务登记在6月,做账要从几月份开始呢,是小规模纳税人
上年度的会计分录 贷方应交增值税科目误记为收入科目了 现在应该怎么调账
老师,我想请问中级合并报表大部分都是成本法
医疗服务直接免征增值税的税务政策麻烦发一下
老师您好,股票回购后,会增加股票价值,每股市价不一定增加还是降低,现金股利发放后每股市价会降低,这么记对吗
老师你好,这笔分录预收那里错了,预收定金是另外一个客户的,要调,但是现金给里面的熊已经用了,账怎么调呢? 借 库存现金50000 贷 预收账款~定金50000 借 其他应收款~熊老师50000 贷 库存现金50000
老师,请问一下客户汇20万给我们开13%发票,我们转20万给供应商开3%,主要是客户想开13个点发票,老板说难道我欠供应商的钱,我不能转20万吗?这道理是否也说得通呢?(只找董孝彬老师,其他老师勿接)
这个分录怎么写?
让我们帮忙给采购商品,然后供应商把发票开给了我们, 借:库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款