你好,这个就正常做采购销售
上两个月别人在我们公司购买了商品,支付了货款3500元,我上个月做了账,这个月他让我给他开发票,然后他们转了3500到我们公账,我们又把这3500给回他现金了,我现在改怎么做这次的分录
我们代付A公司的商品费,然后供应商把发票开给我们了,现在A公司要给我们还给我们,让我们开发票,税目我们应该怎么开呢?
我们代付A公司的商品费,然后供应商把发票开给我们了,现在A公司要给我们还给我们,让我们开发票,税目我们应该怎么开呢?
老师请问我们销售了一套软件500然后客户把500打给我们公司了,我们再把这500打给供应商我们要给客户开500的发票吗?相当于我们帮客户订货了,
老师请问客户把500货款打给我们,我们在帮忙打给供应商,供应商给我们开500的发票,我们公司是不是要交企业所得税呢?
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
老师,请问4S店购物品,比如说礼品被等,计入什么科目,二级科目怎么设置
老师,我们公司是门窗销售公司包安装的,成本核算分两步进行,之前确定已当月安装完工客户核算收入成本,现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本,老师,厂家直发客户,老师,当月下单时我直接先用在途物资过渡,借在途物资,贷应付账款,平时付款就是借应付账款,贷银行存款,月底结转成本,借,主营业务成本,贷在途物资,在途物资当月余额有多少,月底结转多少,这样做有问题吗
开不了红字发票怎么操作?
麻烦发一下专题课的讲义资料
老师,收到了一张电子银行承兑汇票,然后背书转让给供应商了,也做了账务处理,可是怎么附原始凭证呢?银行收付款有电子回单,这个票据打不了回单呀
老师,怎么开不了红字发票呢
这个分录怎么写?
让我们帮忙给采购商品,然后供应商把发票开给了我们, 借:库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款