可以 借其他应收款,贷预付账款

就是挂靠我们公司的那个承包商工程完了,我们把税费和管理费收了就把剩下的钱打给他了,然后他可能就是以私人的名义转给供应商材料款,那边可能不能以私人的名义转给公司,所以那个承包商就把钱又打给我们,让我们来转给那个材料供应商。因为材料供应商是跟我们开的发票,我们银行的账一进一出是平的,我们怎么做账。
老师我想问一下,就是我们有一笔货款,他是在我接手之前,打给了供应商的货款,但是客户还是属于欠我们的货款,没有打,然后我要收回这笔货款之后,需要把这钱打给之前那个公司,这样的分录我该怎么做嗯,贷 :应付账款,借什么,库存商品吗
老师 我公司三年前转账给供应商时,重复转了570000元给供应商,后来清账发现了这比货款,现在供应商把这笔货款退了回来,但是,供应商只退了560000万,扣了10000块钱,说是抵扣以前我公司扣除他们的税点,我想问,现在我收到了这笔款项,那么我的分录怎么写,供应商扣掉的这10000块钱我要如何做分录??
我去年6月贷的款,然后打给供应商了,供应商打到我公司的个人头上,然后12月公司名义开了收据给供应商,但是这个钱打过来的分录一直没做,我现在拿着去年12月的收据做分录,可以嘛?怎么做,员工钱还没入帐,分录怎么做?
#提问#想咨询下,我们单位贷款批下来后,直接把款打到供应商帐户,通过什么方法再把款给我们转回来,好呢 这钱没买东西,只是走了个形式 我们这是流动资金贷款,购买原材料的,所以银行打到供应商帐户要怎样做这个账呢?老师具体分录给写一下吧
老师,请问让补交23年个税,可以补录23年专项附加扣除吗
请问年终奖阶梯税率?
b客户的税号,不小心发错给a客户,a客户开错回来了。而且开的是专票(我们要普票)卖货那边说改不了。现在b客户(一般纳税人)后台挂着这个发票,怎么办。
在淘宝,小红书,抖店平台中如何查看拦截的订单
老师:别的公司的债权无偿转让给本公司,收款时分录怎么做呀?
如果公司实际是有亏损的,那这个要不要做税负啊?增值税需要做税负吗
那个税号发错给a客户(发到b客户税号)a客户又开错回来了。而且开的是专票(我们要普票)卖货那边说改不了。怎么办么。现在逼客户后台显示了这张发票实际上是a客户的。
老师你好,请教下,我这边应收的款跟应付款中间有抵账过,然后现在发下未抵扣应收跟实际有误差0.02;应付款有误差少金额0.03,这个我如何调整账平呢?
你好,客户是一般纳税人,销售空调并负责安装调试,怎么开票才能更省
请老师给一个,开局不动产发票后,结转收入税金的会计分录
我现在补个3方协议,日期签字定在哪天,还是定在把款汇到个人的那天,还是定在我做账的这个月?
我当时做的这个分录,现在拿着三方协议,和收据,分录怎么做?
最好是转账的,当天银行回单,三方协议就可以 收到贷款,借银行存款,贷短期借款, 你们支付给供应商,借预付账款,贷银行存款, 然后对方转给个人,借其他应收款,个人贷预付账款
那我今年的分录重新做吧,这个分录去年做的,我现在先把他做平,分录怎么继续做,补的三方协议日期也补个去年的是吧?
老师,您教我的这个分录,也适用于外帐吧?
还有老师,个人钱收过去了,这个需要什么凭证不?就三方协议就可以了?
我的这个分录,外帐内账都可以的