同学你好,对的,开票后,借:银行存款等科目,贷;固定资产清理,应交税费-应交增值税-销项。同时,借:累计折旧,固定资产清理,贷:固定资产。
你好我们单位2018购入一台车,我年终一次摊销了,每个月照提折旧,年终汇算调整增加纳税额,现在我们将这台车卖了,折旧折旧折了一半,开的发票都是增值税专用发票,我就是不知道卖我车如何账务处理,不知道如何把固定资产转出,因为有两年折旧没有折完,请假然后账务处理车的转出谢谢
老师,小规模纳税人出售给个人自用过的装卸车一辆,开出3%普票金额90000,装卸车原值为122415.52,残值率为5%,1-9月已提折旧31496.5,请问老师我该如何来做凭证?谢谢
老师你好:请问我公司出售一辆使用过的汽车,购买时4s店同意旧车可以抵货款5万,最终开票不含5万,是否按照发票金额入账?谢谢!
你好,老师,我公司出售一台自用的电脑,我当月提完折旧,按净值开票,净值的金额是发票的含税金额,对吗?我再如何账务处理?谢谢
老师好!一般纳税人公司2014年购买一辆汽车原值378200元,提净残值5%(18910元),按48期计提折旧,2018年已提完折旧。2023年8月出售给个人,售价18910元。请问,公司对这笔业务如何做账?请列出账务明细科目和科目对应的金额。
进项发票这个月不抵扣,下个月抵扣怎样能让购货方不能红冲发票?
老师,您好,我想向您请教一下,有一个客户想要把购买方那里,不写企业名称,写:个人,也不写个人的姓名和身份证号,这样行吗?
老师,想把负债率调低,可以把应付账款金额调低,把利润分配未分配利润调高吗?
计提社保:借:管理费用-社保费 10000 其他应收款-个人社保 2000 贷: 应付职工薪酬-社保费 12000 交社保: 借:应付职工薪酬-社保费 12000 贷:银行存款 12000 老师:计提和发放社保这样做有什么问题吗?
只有进项税,没有销项税,需要结转增值税吗?
老师,你好,请问工厂的高堆车,换了四个轮子,花了1100元,是车间用的,这个轮子费用,应该放在哪个科目?
老师,外账公司工资表做的低,还有利润收入之类的不是真实的,属于偷税漏税吗?
收汇的金额 57657,我实际要收的金额是57675。少付18美元。我做银行资料的时候,是不是需要金额比57657小就可以了。因为是好几笔外汇合一起的
老师你好,我开了一家外贸企业,出口的产品是出口不退税的,现在不知道怎么开具销售发票及税务申报流程!课程中都讲的是退税流程!
应收账款确认坏账。计入营业外支出.汇算清缴需要调增吗?
那固定资产清理科目会有差额啊
同学你好,是的,再做,借:营业外支出,贷:固定资产清理。
营业外支出就相当于是销项税的金额,是吧?
同学你好,是的,你理解正确。
好的,谢谢老师
同学你好,不客气,祝你学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答你的问题将会更加用心,谢谢。