你好; 是公司做业务来 喝酒招待客户的; 还是内部员工喝的; 这样好判断科目的

老师你好,我们是一家酒店,在烟酒店购买两条烟460元,款未付,购买时会计做分录 借:主营业务成本 460 贷:应付账款 460, 次日烟酒店老板在我们酒店住宿消费180元,会计做分录 借:应收账款 180 贷 :主营业务收入 180,月底酒店用烟钱抵住宿费,财务怎么做分录?
这个塑料地板价值44000,收到五张普票,应该怎么做会计分录?我们是购买方,不是买来销售,买来办公楼用的
我们是销售酒的,购买别人家这种酒用来喝,应该怎么做会计分录?我们是购买方
我们是销售啤酒的公司,这里我们是购买方啤酒公司,买别人家这种酒,应该咋做会计分录
我们是生产啤酒的公司,是购买方,这个发票怎么做会计分录?
不请问单位当月发放当月的工资,例如12月的工资12月22发。 那下个月1月再申报12月的个税没有问题的吧
公司买的工艺品摆件价值8000这个该如何入账呢
老师,食品分装服务,就是来料,大包装拆分成小包装,开票内容是不是“现代服务*分装服务”。好像不能用劳务
我们公司使用Ai软件有些月扣费需要报销,但是AI软件事国外的供应商,给我们开的是invoice,这种情况怎么入账呢?
老师,机器人的技术开发合同开具发票,商品和服务税收分类编码是哪个?
老师比如11月我们公司购车,然后有很多进项然后 卖车有销项税额,然后12月申报认证抵扣的有以前的税额还有刚好11月的税额那这个怎么做分录
老师好,公司存在异地施工的情形,在电子税务局办理了外经证,到年底需要做什么处理吗
老师,请问下走抖音的商家,商家在平台上给商家开了票,但是这个票税务系统会同步吗
贸易公司,进项发票的退税款,是否是公司利润,是否需要缴纳企业所得税
想请问下老师,对于增值税附表5中的可用于扣除的增值税留抵退税额,产生时怎么做账务处理?在抵减了附加税时,又是怎么做账务处理?
如果是业务招待怎么做?如果是老板员工喝咋做?分别写一下
你好; 选择勾选不抵扣处理; 都不要去认证进项税 ; 招待:借管理费用或者销售费用- 业务招待费贷银行存款 ; 福利费:借管理费用-福利费贷应付职工薪酬-福利费; 借 应付职工薪酬-福利费;贷银行存款