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请教老师,您好!结转工程收入成本,成本不是当月而是次月初的,是先暂估入账,次月红冲的方式好,还是简化,收到次月初发票直接入当月账?谢谢!

2022-11-01 09:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-11-01 09:41

你好,先暂估发票,到了之后红冲暂估,然后再做发票的。

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你好,先暂估发票,到了之后红冲暂估,然后再做发票的。
2022-11-01
当月正常入库。领用正常结转。领用正常结转成本。
2022-05-31
学员你好,当月入账结转,发票回来后贴回上月凭证
2022-05-31
不对,这个先开发票,后发货,这个不能做主营业务收入 结转主营业务成本,只有发货这个才做主营业务收入,根据发票做借银行 贷预收,借预收 贷销项税额,可以,发货做借预收 贷销项税额
2021-03-04
您好,等于是多结转成本了,需要把多结转的成本冲销了。
2024-10-23
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