1 借:银行存款 10000 贷 预收账款 10000 借:银行存款 183000 预收账款 10000 贷 :主营业务收入 193000/1.13=170796.46 应交税费 应交增值税 销项税额 22203.54 借:银行存款 200 贷 :其他应付款 200

老师,上个月已经申报无票收入,现在要开发票,怎么做账呢?
公司主业 设备出租,货到发票未到 做暂估吗?还是不做暂估,发票回来后 贴到附件上,做了暂估怎么平衡资产卡片的事?
老师,我们转租房屋,收到租金了,但是对方一直没有要求开票,我们这边需要做无票收入吗?
供应链居间服务包含哪些成本
分公司上有固定资产,已注销,那总公司上还用继续把未折旧的给继续做折旧吗?
老师,装修期间的水电费、电梯维保费放在建工程里面,以后装修完工了一次转到长期待摊费用-装修费里面可以吗
我们是建设期,买的一些酒水和饭费,可以开发票进投资费用吗?也就是说可以开发票走账吗?请说的详细一些。
老师,酒店有部分水电费是帮人家出的,分摊的水电费,就是他一个饭店,他分摊的水费他就直接往公账上面打。他给我们分摊的水电费存到我们公账上面。但是我们又不需要给他发开发和水电分割单,我就今天就跟他们讲了以后,他那个水电费的分摊,直接就打到我们这边私账上面来。就不要往公账上面打。所以呢,我就把上个月的做的分录其他应收款一直是负数,是不是不走公账好一些
老师,酒店装修期间的水电费,到底是放在长期待摊费用那个装修工程里面,还是放管理费用里面。我也有点纠结,搞不清,我就问豆包,豆包说那个装修期间就不要放管理费用,要放在长期带摊那个装修工程里面。是这样吗?
3月份支付了笔投标保证金,4月份又支付了笔投标保证金,4月份退回3月份投标保证金会计分录
2 借:固定资产 60000+3000+500 贷:银行存款 如果是含税的话,就考虑下,固定资产 13%的税率 安装费 运输 9% 题目如果是含税价格 固定资产 60000/1.13+3500/1.09=56308.35 进项税额 60000/1.13*0.13+5300/1.09*0.09=7340.27
借:管理费用 7970 其他应收款 5320 贷:应付职工薪酬 13290 请参考,希望能帮助到你,祝你生活愉快
第一不对吧。借贷不平衡
第三呢。老师
170796.46+22203.54-183000=10000 同学你好,是相等的
借:管理费用 7970 其他应收款 5320 贷:应付职工薪酬 13290