齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
1 借:银行存款 10000 贷 预收账款 10000 借:银行存款 183000 预收账款 10000 贷 :主营业务收入 193000/1.13=170796.46 应交税费 应交增值税 销项税额 22203.54 借:银行存款 200 贷 :其他应付款 200
2 借:固定资产 60000+3000+500 贷:银行存款 如果是含税的话,就考虑下,固定资产 13%的税率 安装费 运输 9% 题目如果是含税价格 固定资产 60000/1.13+3500/1.09=56308.35 进项税额 60000/1.13*0.13+5300/1.09*0.09=7340.27
借:管理费用 7970 其他应收款 5320 贷:应付职工薪酬 13290 请参考,希望能帮助到你,祝你生活愉快
第一不对吧。借贷不平衡
第三呢。老师
170796.46+22203.54-183000=10000 同学你好,是相等的
借:管理费用 7970 其他应收款 5320 贷:应付职工薪酬 13290
请老师帮忙解答一下问题,谢谢
税法问题请求老师帮忙解答一下谢谢
求老师帮忙解答下面问题,谢谢
请老师帮忙解答一下这个问题,谢谢
老师帮忙解答一下问题,谢谢。
缴纳个人所得税会计分录
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加速法摊销则比较复杂,是指无形资产在使用的前期多计摊销,后期少计摊销,摊销金额
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老师,小规模纳税人,增值税季末结转的分录,需要超过120万和不超过120万两种(谢谢老师)
补税在2023年调整费用,税费加上滞纳金需要130万,需要调整多少费用
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2 借:固定资产 60000+3000+500 贷:银行存款 如果是含税的话,就考虑下,固定资产 13%的税率 安装费 运输 9% 题目如果是含税价格 固定资产 60000/1.13+3500/1.09=56308.35 进项税额 60000/1.13*0.13+5300/1.09*0.09=7340.27
借:管理费用 7970 其他应收款 5320 贷:应付职工薪酬 13290 请参考,希望能帮助到你,祝你生活愉快
第一不对吧。借贷不平衡
第三呢。老师
170796.46+22203.54-183000=10000 同学你好,是相等的
借:管理费用 7970 其他应收款 5320 贷:应付职工薪酬 13290