1 借:银行存款 10000 贷 预收账款 10000 借:银行存款 183000 预收账款 10000 贷 :主营业务收入 193000/1.13=170796.46 应交税费 应交增值税 销项税额 22203.54 借:银行存款 200 贷 :其他应付款 200

你好老师小规模纳税人年终会算清缴25年的工资多计提了一个月的 工会经费多计提了一个季度 核算清缴工资核算这栏怎么填实际发放工资是 60920元多计提了74820元账面 工会经费实际缴纳1380.4多计提了1728.4元账面上怎么填写核算清缴怎么操作
23年的工资表有银行流水做到24年去了怎么办
外贸出口企业,在单一窗口导出xml的报关单明细导入到离线系统解压导出excel,但是导出的报关单明细excel里面没有抵运国、境外收货人信息,这是为什么?我们是委托报关的
卖车发票开得多 上完牌了 发票不能改了 钱也给了 后续用银行存款将多这边钱返给客户了 怎么做账 将进项税额转出 冲成本 分录应该怎么做
老师,房产税~从租计征逾期申报怎么补申报
老师,集团公司,母公司,子公司,分公司,都是啥意思?不懂?
老师请问一下房东要我们自己去代开房租发票,我们能在网上开吗?在哪里开,以谁的身份开
有借贷都是应收账款的情况吗 冲减应收货款怎么做账?
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师,啥叫企业集团,一个大家庭,说的是个啥意思?
就是公司要收款叫会计做合同,这种怎么做?刚刚接手的
2 借:固定资产 60000+3000+500 贷:银行存款 如果是含税的话,就考虑下,固定资产 13%的税率 安装费 运输 9% 题目如果是含税价格 固定资产 60000/1.13+3500/1.09=56308.35 进项税额 60000/1.13*0.13+5300/1.09*0.09=7340.27
借:管理费用 7970 其他应收款 5320 贷:应付职工薪酬 13290 请参考,希望能帮助到你,祝你生活愉快
第一不对吧。借贷不平衡
第三呢。老师
170796.46+22203.54-183000=10000 同学你好,是相等的
借:管理费用 7970 其他应收款 5320 贷:应付职工薪酬 13290