同学你好 对的 是这样的 还得交印花税哦
处理固定资产在增值税申报表里申报了280000未开票收入,然后我们固定资产是折价卖的,企业所得税年度汇算的时候我这个表需要怎么报,收入报营业收入还是增值税报表的收入合计
请问老师企业注销出售固定资产如果没开票,是不是要报个未开票的营业收入交增值税?然后再报个营业外收入交企业所得税?
老师你好,我们出售固定资产有资产处置损益,然后增值税申报表自动带出在销售额里面。我想问的是所得税申报表营业收入要不要加上这个出售固定资产开票的金额。不加的话,所得税申报表营业收入和增值税申报销售额对不上
老师你好,请问6月出售固定资产开具13%的发票,这个收入在第二季度申报企业所得税的营业收入里面要不要包含固定资产的收入?
老师,请问公司处置固定资产,卖车21000,未开票报了21000。但是固定资产处置最后营业外收入是3000。这样增值税报表收入和所得税报表收入是对不起来的对吧
各位老师大家好,合作社就是这种科技项目的账务怎么做呢,请老师们指点一下,谢谢
老师,给股东分配利润分录怎么做
开多家加盟门店是分公司好还是子公司好?
小企业会计准则,一般纳税人,跨年做进项税转出,怎么做税务处理
请问下,上个月收到的一张专票已认证抵扣,这月对方红冲了又开了一张蓝字发票,这月我账上进账跟系统里的就差了这个数,该怎么处理
老师,印花税0.45元是不交吗
为啥给公司的兼职会计转账工资 她说可以用发票来报销 做成报销款 原因是什么
公司,7-9月份无发票收入为20万,要怎么写分录
老师,我们公司最近老是风险提示,需要调整以前年度损益,然后更正以前年度申报表,然后调账,这一块我比较薄弱,老师建议我上学堂哪个老师哪个课程比较符合我的需求
老师,这是季度改报表,公司有食堂,发生的米面粮油计入福利费,需要申报个税吗?
就一个冰箱而已也要交吗
老师,那么报了增值税它不就是营业收入了吗?那么这个1950的固定资产用不用在营业收入下方的销售商品收入体现出来??还是直接按我们公司服务性质直接计入提供劳务就行了。
营业外收入那部分是有计入的了,我是不明白营业收入这部分,营业收入都是按开票的金额填的,那我销售这个固定资产报了无票收入它也在营业收入了。那么填这个明细表营业收入也包含了这个1950的固资,用不用在销售商品体现出来?
同学你好 这个申报的时候是固定资产那列申报的
对啊,销售劳务,不动产那里填了啊
那他也算我的一个营业收入了啊
那我这个收入明细表营业收入234011.47包括了1950的固定资产清理金额,这个金额填在哪里?
同学你好 嗯 这个需要交增值税的
填写在对应的税率栏就可以了