你好; 不赚取差价的话; 借银行存款贷其他应付款 ;支付 :借其他应付款贷银行存款
物业公司转承包代收到物业费、水电费分录怎么做?交电业局、水务局电水费分录怎么做?收到的水电费差异多或少怎么做?住户把水电费.物业费转入对公帐户,发票有的要开,有的不开,那报税不开发票部分是否要做为无票收入?
老师,为什么物业公司可以开水电费发票?物业公司不是属于代收代付水电费吗
老师,请问下,物业公司代收代缴的公摊水电费,业主缴费可以要他开发票吗?
老师:问下物业公司收到代收代交的水电费发票怎么作帐
老师:问下物业公司收到代收代交的水电费发票怎么作帐
@董孝彬老师 您好 截止到3.15的资产比截止到4.15的资产减少了120万 这个资产里面包含了银行账户剩余金额 那这120万里面包含提现出来花的钱还是所有提现出来的钱
老师,收到的负数进项发票在抵扣勾选的时候是没有的,那报税的时候是不是要单独做进项税额转出?
三月份没有记提甲的工资,然后五月份发了三月份的工资,这个怎么做分录
老师公司还在在建工程期间,但是供电设备就是变压器已经完工了已经投入使用了,是不是就应该转入固定资产了?账务处理是不是应该是这样直接借:固定资产贷:在建工程
好会借账号注销了,但是借的钱到账了怎么弄
请问老师,使用财务软件做账,是否都是会计来做?出纳是不碰财务软件的吗?
请问老师我这申报系统六税两费点不动恢的,怎么操选填是
我需要注册个小规模运输公司、开具1%运输费发票、但车子不能入公司、挂靠在山东公司、可以吗?
关于资产负债表重分类,在用友财务软件里,是选择重分类还是不重分类?
公司有多个项目a,b,c,d,e,f,项目间经常调拨模板,脚手架等旧材,时间久了,因为循环调拨,最后搞不清楚谁欠谁多少,只能以混合记账方式:如收到大于借出视同净收到综合物资,收到小于借出视同净借出综合物资,月末借出方分录,借其他应收款(公司其他项目)贷,原材料周转材料,收到材料方,借,原材料周转材料,贷其他应付款(公司其他项目),后续完工,调拨材料都不归还,问收到方和借出方如何确认成本
只收到发票呢,
你好; 只收到发票 ??? 那你付款出去了吗
付了老师
那你就先付款 在收款回来吗
发票是后面收到的
你好; 借 其他应收款 贷银行存款 ;发票是全部开给你 (包括你们自己公司要承担的部分吗 )
是的老师
那你就 做; 借其他应收款 ; 管理费用- 水电费贷银行存款 ; 收到 :借银行存款贷其他应收款