挂靠的也得这样做的一、收入核算 1、收到预付工程款时 借:银行存款 贷:预收账款 应缴税费-应缴增值税-销项税 2、工程完工结算时 借:预收账款/应收账款 贷:工程结算收入 3、结转收入 借:主营业务收入 贷:主营业务成本 管理费用 销售费用 财务费用等等 借或贷:本年利润 二、成本的核算 1.发生的合同成本 借:工程施工—合同成本 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 2.发生的材料费用 借:管理费用/原材料 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 3.支付人工费 借:工程施工--人工费 贷:现金(或应付工资等) 4.发生的机械费用 借:工程施工--机械使用费 应交税费—应交增值税(进项税额)(指的租赁) 贷:银行存款(或累计折旧等) 5.发生的其他直接费 借:工程施工--其他直接费 贷:银行存款(或现金等) 6.月末确认收入和成本 借:主营业务成本(按当期确认的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒挤) 贷:主营业务收入(按当期确认的工程结算收入) 7.工程完工决算后,应将“工程结算”科目与“工程施工”科目冲抵,冲抵后“工程施工”科目与“工程结算”科目余额均为零。 施工企业合同完工

一般纳税人: 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-销项税额 借:银行存款 应收账款 老师 是这样的分录吗 我这个库存商品会一直越来越多呀 怎么做是对的呢 借:库存商品 贷:应交税费-进项税额 应付账款 借:应付账款 银行存款
老师那么我要怎么记出入账呢,挂靠公司支付货款时候我是这样记得,借应付账款,贷银行存款,然后进度款来了我就借银行存款,贷主营业务收入,但是这样一来银行存款结余就不太对了
老师请教一下,我们公司主营业务不是投融资,最近把一笔闲置的银行存款借给一家兄弟公司,按季度收利息。我这样记账:钱借出去的时候,借:其他应收款 贷:银行存款,收利息的时候借:银行存款,贷:其他业务收入。这样对吗?老师
去年记账公司做的账,对公收款,借银行存款,贷其他应收款 对公支付,借其他应收款,贷银行存款 老师,请问下收到货了借银行存款 贷主营业收入嘛 记账公司收付款,借贷其他应收款,是什么意思呢 一整年的收付款都是这样做账的
老师,我是新手,采购和销售货物,用以下这种方式记账,是正确的吗。? 采购商品: ①商品入库到货了的付款的采购 记账方式 借:库存商品 贷:银行存款 ②商品到货了或者代发了,但是还未付款的记账方式 借:库存商品 贷:应付货款 后续付了货款: 借:应付货款 贷:银行存款 ———— 销售商品: ①商品卖完就收到钱的 记账方式 借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税费—增值税 借:主营业务收入 贷:库存商品 ②商品卖完,但是暂未收到钱的 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费—增值税 借:主营业务收入 贷:库存商品 等收到货款了再继续做上一笔账务: 借:银行存款 贷:应收账款
您好老师,25年员工A备用金42万,分录为: 借:其他应收款42万 贷:银行存款42万 25年只做以上这笔分录而已,在26年1-5月份,A员工开发票32万冲备用金,分录为:借主营业务成本32万,贷:其他应收款A 请问在做25年汇算清缴时,这32万发票怎么处理呢?算作25年的费用还是26年的?因为25年没有做这42万备用金计提费用,只挂往来款而已,小企业会计准则
老师,工商年报截止什么时间
老师,注册名字和别人的同字,不是一个省,能注册吗,有什么风险
老师,我们公司从19年其他应收其他应付有很多同公司得往来账。现在老板让我给清零。怎么做符合要求
老师,汇算清缴时,委托外部研究开发费用按80%计入研发费用,需要技术合同备案吗
老师,你好,请教你一下。有个老板昨天才叫帮忙做去年的账申报企业所得税。来不及了今天能先零申报,过后再更正吗?
出口企业。出口方式是CIF。销售发票是否可以按CIF价开票?
请问老师,我们单位给员工租房子住,要让对方开专票还是普票?签好合同付房租要用对公帐户付款吗?
25年所得税汇算清缴的, 工资薪金哪个数和哪个数需要保持一致? 还是说自然人扣缴端税款所属期为25年1-12月本期收入应该和汇算表哪个数一样? 我怎么都不一致, 因为个税上有申报24年12月份的工资5万。我账载金额没记这个5万, 还有26年1月个税所属期申报的是25年11月和12月工资,我们需要更正下25年个税工资,是不是更正完了再去报汇算清缴表比较好?有没有先后顺序啊?, 因为25年3月账上发了工资分录为 借:管理费用-工资 75000 贷:应付职工薪酬-工资 75000 但是个税25年3月个税所属期上没申报这个75000元工资,但是这个忘申报的75000元,均摊到25年3月法人和股东两个人,, 是不是会交个税啊? 1月大概法人和股东每人各申报了1万收入把, 2月没申报工资收入 3月更衣个税后,是不是需要交个税 现在25年个税个人汇算清缴还没截止吧?
老师,企业所得税大概汇算清缴后,大概有退1万多块钱会有风险吗?要不要调整?
老师 我这样做是不是不对
是的 不能这样做的哦
老师这是我自己的公司,不需要做得很标准,我自己当内账用的,你刚才上面说的太专业了,能帮我指导一下,弄个简单明了的账目就行,看得到利润,看得到进了多少钱,材料款付了多少一目了然就行了
同学你好 我给你的是外账的分录哦 内账你可以这样做
好的老师
同学你好 满意请给五星好评,谢谢