挂靠的也得这样做的一、收入核算 1、收到预付工程款时 借:银行存款 贷:预收账款 应缴税费-应缴增值税-销项税 2、工程完工结算时 借:预收账款/应收账款 贷:工程结算收入 3、结转收入 借:主营业务收入 贷:主营业务成本 管理费用 销售费用 财务费用等等 借或贷:本年利润 二、成本的核算 1.发生的合同成本 借:工程施工—合同成本 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 2.发生的材料费用 借:管理费用/原材料 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 3.支付人工费 借:工程施工--人工费 贷:现金(或应付工资等) 4.发生的机械费用 借:工程施工--机械使用费 应交税费—应交增值税(进项税额)(指的租赁) 贷:银行存款(或累计折旧等) 5.发生的其他直接费 借:工程施工--其他直接费 贷:银行存款(或现金等) 6.月末确认收入和成本 借:主营业务成本(按当期确认的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒挤) 贷:主营业务收入(按当期确认的工程结算收入) 7.工程完工决算后,应将“工程结算”科目与“工程施工”科目冲抵,冲抵后“工程施工”科目与“工程结算”科目余额均为零。 施工企业合同完工
老师 请教一个问题 我们公司的员工借款去购买材料 然后我做的分录是 借其他应收款 贷 银行存款 付款给她的时候我就忘记之前他挂帐了 我就做的借 预付账款 贷 银行存款 我现在要调账 这分录怎么做呢老师
乐老师,按照银行流水,余额做借:银行存款 101482.51 贷:应付账款 101482.51 ;然后有一笔收入做借:银行存款 60700 贷:主营业务收入 60700 ;随后是原先公司全部的支出做借:应付账款-劳务费 贷:银行存款?最后这个分录就有问题了,有收入后余额是162182.51,但是应付只有101482.51,冲减不了。
老师,我想问下。比如销售一样东西,这个是我们的主营业务,但是这个月银行存款收到客户的货款,但是下个月出开票,我先收到银行存款的时候,是不是借:银行存款 贷:预收账款 然后下个月开票,我借:预收账款 贷:主营业务收入 销项税
老师那么我要怎么记出入账呢,挂靠公司支付货款时候我是这样记得,借应付账款,贷银行存款,然后进度款来了我就借银行存款,贷主营业务收入,但是这样一来银行存款结余就不太对了
老师请教一下,我们公司主营业务不是投融资,最近把一笔闲置的银行存款借给一家兄弟公司,按季度收利息。我这样记账:钱借出去的时候,借:其他应收款 贷:银行存款,收利息的时候借:银行存款,贷:其他业务收入。这样对吗?老师
麻烦图片这个老师说下谢谢
老师,A供应商与B工厂合作,B从A购进原料,加工成品出售给B的客户C,A给B垫付原料款和一切费用款,收取垫资款的一定利息。 名义上是以来料加工的形式,A给B付加工费,A与C签销售合同,加工成品从B厂发货给C。 A以委托加工入账,代B支付的运费计入销售费用,那运输合同,A与运输公司单独签,还是根据实际情况签(AB和运输公司签三方协议,协议签上A仅作为付款方,根据B的指令付款,所有的责任属于B)?
我们购进一批冷释贴,10000贴,是用于做私域赠送的,目前已赠送了1900贴.这1900贴我怎么做账
老师,3季度所得税申报时,能否弥补以前年度亏损?
公司开具商品房销售发票,税率是多少?开啥名称?还需要交那些税
老师好,如果外资贸易型企业,做账的话,要用这种财务软件吗?请问现在使用的是用友,填制凭证为什么好像没有这种币别、本位币、汇率?
请问一下结转成本时可以不分客户,直接结转为一笔总数吗?
麻烦图片这个老师说下谢谢
老师,我单位上个月报增值税时未开票已入,这个月客人来开票,那如果开票大于收入了,这个月,那我是不是这个月未开票那里可以冲销收入
7月的免抵退税申报汇总表数据,会反应在8月的增值税申报表上。为什么不是同步反应
老师 我这样做是不是不对
是的 不能这样做的哦
老师这是我自己的公司,不需要做得很标准,我自己当内账用的,你刚才上面说的太专业了,能帮我指导一下,弄个简单明了的账目就行,看得到利润,看得到进了多少钱,材料款付了多少一目了然就行了
同学你好 我给你的是外账的分录哦 内账你可以这样做
好的老师
同学你好 满意请给五星好评,谢谢