同学你好 是普票还是专票
老师好!对方18年九月开的专票,我们在19年九月抵扣了,因为款项未支付现在合同要作废。那么现在对方要冲红,怎么操作比较好?
老师,你好,问一下1月份开给对方的发票,现在对方要作废,已经抵扣了,然后开具了红字发票,那我们作为销售方,要怎么弄呢?
老师好,10月份发票,本月作废,对方未抵扣,我们怎么红冲,具体怎么操作呢
老师好,我们是3月份开的专票,5月份可以作废重开吗 如果对方没抵扣怎么操作,抵扣了怎么操作
1月份对方开取专票,我方抵扣勾选,现做进项转出,对方开红字发票红冲,但提示我方己抵扣,怎么操作?我方未支付也未拿到发票未作账。
老师,上个月不小心把个税系统重新下载了,这个月申报个税的时候,都是按正常流程申报,提交申报的时候提示,以下人员工资薪金所得未计算税款,这个情况要怎么解决呢?
我们公司是做医疗器械用品零售批发一般纳税人,买了2套办公室,出租了一套给别的公司,对方是小规模纳税人,我们公司要开租赁发票,发票税点是多少点?
公司团建费用做什么科目
在进行汇算清缴时,小规模纳税人,发现去年的企业所得税申报的季度表中,营业成本填写错误,请问需要更正去年的季度表吗?可以直接把正确的写到汇算清缴表,不需要更正呢?小规模纳税人30万以内的增值税免税额代账公司记账在利润表中填入的“政府补助”,请问这个是对的吗?
会计人员再教育补学90分是啥意思,不是60分吗?
老师,意思是我之前账上没有这个固定资产,处置时就相当于我多记了一笔固定资产清理,这里的以前年度损益调整就代表的是这个固定资产清理吗?为什么要借:以前年度损益调整(固定资产清理) 贷:应交税费~未交增值税?这笔分录怎么解释?
公司不经常发生的小额的产成品委托加工业务应该如何进行账务处理?
老师,律所设立分所,总所投入的验资资金,验资完成后,资金转回总所,这个账务怎么处理呢?
老师,单位是职业病体检门诊部,每收入一笔相对应就有提成给出去,发票又开全额,这部分提成就是亏损,该怎么账务处理?
抵扣联装订的时候全年放一起装订一本好,还是放在每个月后面一起装订好,这个装订有什么要求吗?
老师,是专票
同学你好 需要你们先申请红字发票信息表 然后开红字发票
具体怎么操作呢
申请了审核通过之后开红字发票