你好 可以按月导出开票数据 的
老师好,今天财务才说昨天送出去有张发票作废了,需要重开,今天1号,隔月了,但是我还没有汇总上传,请问老师需要先汇总上传后在发票作废吗?要如何作废?谢谢
老师你好,我上个月作废的发票还在报送中,这个月进行上传汇总,上传不了咋办
老师,我们是小规模季报,我4月1号早上打开税控盘黑盘自动汇总上传成功了,我记得我点了汇总上传,外账还没有报税,我开了几张发票,他又提示我要上班汇总,我就又点了上班汇总,我4月开的发票不会影响3月的数据吧
老师,您好,在电子发票平台上,可以导出以前月份勾选的发票的明细吗
老师好,月初我把上月开的发票汇总上传了,还可以批量导出明细吗?
老师好,2024年11月份开的增值税专用发票,对方未挂账,2025年7月份还能挂账吗
老师,资产负债表里的其他未交款和预提费用,在电子税务局季度报表资产负债里填报在哪里?
我想咨询一下,制造面点的企业,她买回来一些材料用于实验产品,这种材料的消耗产生点产品也没法售卖,这种消耗是记研发费用吗
老师,刘宏伟老师写的财税实务要点与涉税风险防范这本书怎么买
老师 您好 我想问一下 销项小于进项,我还需要计提吗? 就是借:应交税费-未交增值税 贷 :应交税费-应交增值税-转出未交增值税
老师,餐饮个体户开票收入一个季度不超30万,员工都不交社保。实际员工27人,薪资一个月9万左右 如果我把个税按照实际的申报,那么收入偏低 成本偏高 可不可以少报几个人
2024年暂估了材料489个20000元,现在回票了489个17000元,余额怎么办,回冲借:原材料-20000元 贷:应付账款-暂估-20000元,发票进账借:原材料17000元 贷:应付账款17000元,原材料那显示余额3000元负数没数量
老师好,小规模纳税人因2024年重复记账多记收入,本月冲红以前凭证,怎么分录,没有以前年度损益调整科目。
老师好,我现在管理一个景区,里面的收入有门票,有自动售卖机,有饭店,有住宿,有文创产品,这些既要有材料费支出,又有货物支出,并且都得有收入,还有库存余额, 就针对这些内容,老师帮我选择一个课程,我想学习一下,谢谢!
企业所得税需要计提吗?怎么计提
我换电脑了,怎么显示没有数据呢?
还需要到开发票的电脑里往出导吗?
你好 没有保存原来数据 导不出来的 可以找 软件 微客服 有其他办法没有