你好; 模具可以按照器具或者工具类 按5年折旧的
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
那叫外面的厂帮我们做模具,包工包料的那种,我们会先预付首期款,模具好了付尾款,这属于我们公司的固定资产吧
那付预付款的时候我们怎么做账,付尾款的时候又怎么入账
你好1; 模具看你们的金额大小; 如果金额大建议走固定资产去; 你们到时要 处理的
但是有的修模才几千快,就直接入费用吗
你好; 如果模具很低的; 建议直接费用化了。 对的
付预付款的时候我们怎么做账,付尾款的时候又怎么入账
你好; 借应付账款贷银行存款 ; 收到; 借 制造费用等 贷应付账款 ; 支付尾款; 借应付账款贷银行存款
那我啥时候入固定资产呢,不是付尾款的时候就入固定资产的吗?
你好; 你不是说你要费用化吗? 你如果做固定资产 ; 按这个来做 借应付账款贷银行存款 ; 收到; 借 固定资产 等 贷应付账款 ; 支付尾款; 借应付账款贷银行存款 ;次月开始折旧
预付款不用预付账款这个科目,而是用应付账款
你好; 是的; 你要是想用预付账款 和应付账款一起用也行的 ; 我只是 给你举例; 我习惯用一个科目; 避免科目后期对冲