你好; 模具可以按照器具或者工具类 按5年折旧的

应聘了一顺药业应收款往来账会计,能给说一下具体的操作流程吗
老师 你好 我们公司是小规模纳税人,现在租了一辆汽车,对方是个人,租期一年,租金1800元,还没开发票,对方怎么开发票,才能降低税金呢?
我们是民非企业,由四家发起单位共同出资,每家出25万,我们的注册资金是30万,在注册阶段每家已出资7.5万元,合计30万,这三十万我是计入了非限定性净资产,后续每家单位还会各打17.5万进来,合计70万,这70万如何做账,如何报税
老师好!员工哪些收入需要并入工资 申报个税
老师好!假如收到测量费现金2000元存入银行,会计做账:借:银行存款2000 贷:其他业务收入1800应交税费-应交增值税200,这样做可以吗?还是要这样做借:现金 贷其他业务收入 应交税费后再借:借银行存款货库存现金
@朴老师,我们提供道路两旁的树木修剪和涂药及现场清理,修建的树枝归我们所有,客户不要,然后我们将这些修剪的树枝切割后进行销售,我们提供的是服务,然后像这种情况请问我们提供的是现在服务6%还是加工劳务13%? 这个切割后的木块如何入账?请做一下账务处理 然后销售的话,如何结转成本?
老师,发票单位开错了有没有影响 ,套开成支了
朴老师,我公司是电商公司,财务审核云仓的合同应该重点审核哪些方面?
老师,日常报销,好多没有发票也没有收据,只有微信支付页面的截图,可以下账吗?金额不大需要调增吗?有没有好的解决办法
老师您好,请问长投权益法下二级科目-投资成本,成本法和权益法转换时是不是必须写,谢谢
那叫外面的厂帮我们做模具,包工包料的那种,我们会先预付首期款,模具好了付尾款,这属于我们公司的固定资产吧
那付预付款的时候我们怎么做账,付尾款的时候又怎么入账
你好1; 模具看你们的金额大小; 如果金额大建议走固定资产去; 你们到时要 处理的
但是有的修模才几千快,就直接入费用吗
你好; 如果模具很低的; 建议直接费用化了。 对的
付预付款的时候我们怎么做账,付尾款的时候又怎么入账
你好; 借应付账款贷银行存款 ; 收到; 借 制造费用等 贷应付账款 ; 支付尾款; 借应付账款贷银行存款
那我啥时候入固定资产呢,不是付尾款的时候就入固定资产的吗?
你好; 你不是说你要费用化吗? 你如果做固定资产 ; 按这个来做 借应付账款贷银行存款 ; 收到; 借 固定资产 等 贷应付账款 ; 支付尾款; 借应付账款贷银行存款 ;次月开始折旧
预付款不用预付账款这个科目,而是用应付账款
你好; 是的; 你要是想用预付账款 和应付账款一起用也行的 ; 我只是 给你举例; 我习惯用一个科目; 避免科目后期对冲