这一部分钱你还需要抵扣嘛,抵不抵扣的话,做进项转出,这个是什么业务留下来的。

老师,我们上个月增值税留抵退税,这个月税务局又说不符合资格,又要把退的税款补上去,税管员让我们把之前的留底退税转出来,怎么做?问题是退的时候就已经自动转出了呀?
我们税务局自动给我们申请了留抵退税,受理日期到今天,显示已退库,那我下个月看到的增值税申报表留底税额是不是就没有这笔了?但是我们现在没收到钱,因为我们这个月有销项,照这个样子,我们5月只能抵当月的进项了?我现在就是不知道我5月是不是不能用留底的进项了?
税务局让我们把二百多的留抵退税退了,闲麻烦 他又让我把上个月的报表更正 把这二百多做无票收入给抵了 我不想弄可以吗
老师好,税务局老师之前让我们签了个放弃留抵退税的单子,这个是什么意思啊?就是可以退税款给我们,但是让我们放弃吗?
老师,现在不能有留抵退税,上个月税务局给我们退的时候给我们留了0.42元,税务局的意思是要我们把这个钱消费掉,怎么做呢?
个人付款,但是要求开公司抬头,实际发生业务也是跟公司合作,可以开吗?
个人付款,但是要求开公司抬头,实际发生业务也是跟公司合作,可以开吗?
猪肉牛肉和鸡蛋在商品流通环节销售是不征征增值税的,那么开发票上面税率是填免税还是零税率?
老师,小规模企业如果季度收入超过90万会强制变成一般纳税人嘛?
老师 您好 我目前是待业状态,因为身体原因休息了大概得快两年了。之前有过一年私募基金代理记账会计助理的经验,有初级会计证,但是现在也快忘没了。我打算学完四十期去找工作,准备往成本方向发展,之后也想走财务bp。请问这两个方向冲突吗?我要是往此方面准备,现阶段我把重点放在哪里呢,学习过程中要注意什么呢,后续我还要报什么课程吗?
老师,业务招待费超出限额部份可以结转以后年度扣除吗?
老师,这个月开票金额为5168636.32,税额为769574.52 ,税负率为3%,需要勾选多少进项发票
老师,想问一下就是,比如装修一个办公室,老板出资了200万,然后这个款项用来装修买了各种物品,这个怎么做分录了
老师,我的其他应付款都报表死活对不上咋办啊[流泪]
老师,我这有三个门店,我三个门店现在都是个体执照,名字不同,法人不同,经营范围一致,我想了解下注册小规模企业有限责任公司执照我应该怎么用这个执照运营这三家门店最合理,我不懂这个企业执照,有什么说法吗?我注册资本就想做最低的
是退税时他们没给退的
你好,你要么做无票收入,要么进项转出,你自己选择。
进项转出在哪做呢?
附表二进项转出,其它里面填写。
老师,税金的话,留抵退的税,进项税,交的增值税,销项税,他们之间的关系是什么呢?
销项减进项减去上期留抵等于你这个月需要缴纳的增值税。
是不是就是退的税款加上进项加上交的税金等于销项?
是的是的,是这么做的。
进项税额转出怎么做分录
当时你这个进项是哪个业务留下来的?
应该是上个月退税时要全退了的,不知道怎么留了几毛钱
借管理费用贷应交税费、应交增值税进项转出。