可以的,可以这么做的。
老师我想问一下,就是分公司第二季度申报所得税时选了小微企业享受了税收优惠,缓缴了所得税,后来税务局通知我们是分公司不能享受小微企业,要求我们去税务局更正申报,第二季度我们做了十多万的净利润,需要预缴四万多所得税,现在去税务局更正申报可以把报表利润做低吗这样就不用预缴了
老师您好,我我想咨询一下我们大概15年的时候,有一笔出口退税的外贸交易,当时在办理出口退税时因为对出口退税的时间把握的不是很清楚,我们去税局办理的时候窗口的老师也没有提醒我们这个税是可以抵扣的,所以当时把本应该出口退税的金额做了进项税转出,当时本来应该在增值税附列资料2里面的应做其他进项税转出那一栏的,结果填成了免抵退不得抵扣的进项税额,导致增值税申报表和出口退税申报表上有差额,今年由于金四的上线,税务局的老师联系我们,说让我们把免抵退不得抵扣的进项税额填红字,就可以了。所以我想问一下,我现在是不是可以去税务局把15年的出口退税及增值税的申报表做更正之后,那笔被转到进项税转出的金额又可以抵扣了是吗?
你好,我想问下,我4月份没有收入,然后还有1千多的留抵退税,上个月就已经申请过一次退税了,只能享受百分90,目前还有1千多,4月份没有收入的情况下,这1千多又要申请退税,早上税管员说连续2个月申请退税有可能会税务稽查,我帐上还有一些预收款不开票,可以确认为4月份收入,把留抵消掉,但是今天过了纳税征期了,我现在去修改来得及吗,会引来税务稽查吗,目前款还没退下来
税务局让我们把二百多的留抵退税退了,闲麻烦 他又让我把上个月的报表更正 把这二百多做无票收入给抵了 我不想弄可以吗
老师 我们这个月增值税销项税额1.2万,我们有一张待认证进项税额发票7万多,我想勾选认证了,但是现在又有政策如果增值税有留抵的情况税务局要求进项留抵退税或者把帐做平,我想问一下关于这7万多的进项因为他是一张发票的进项税额,我勾选了可以分期抵扣吗?就是我这个月想交一点税,不想全部抵扣留抵了
老师 企业资质等级是什么啊
老师 去年的记账 销售6000,但是当时只记账5000,少记账了一千,现在发现了这个问题,需要怎么做啊
你好,我想问一下客户要求单价那里是整数,这个发票我该如何开?
老师,您好!平时公司公账付款收到的是“收条”,没有发票,能不能入账?
老师,我们公司是销售公司,会给客户打电话推销。销售人员的电话费,有发票,可以正常走费用吗?所得税的时候需要调整吗?
老师,今天发现21年有个成本重复入账了,都结转完成本了,这个咋做
老师,公司购买车辆,只能个人贷款,不能公司贷款吗?
老师,您好,我想问一下我公司本月刚开始做进口货物,增值税跟关税是找代理缴纳的。我现在在增值税勾选系统怎么看不到这比增值税缴款单的进项啊?
为出租购进的设备请问计入什么科目
老师,作为一般纳税人,开票13个点,若增值税税负率是2.5%,附加税6%,为了取的进项,加多8%税点给供应商开票,请问这个税点成本是几个点?