借管理费用、 应交税费、待认证, 贷银行存款,这个就是完整的分录。

老师,当月零申报,但是有一张进项发票,做了待抵扣的分录,那这个月还需要把这个待抵扣的分录做到进项税额的分录吗?这一点我不太明白
请问老师,本月我收到进项发票,如果要做账,但不想现在抵扣,想等到有销售收入时,再做抵扣,请问怎么做账?本次收到的进项要去增值税发票勾选平台做勾选吗?还是等到要抵扣在去做勾选?
当月收到进项票,但是进项税有多的,不抵扣的发票如何做账呢,需要入账吗 请回答详细一点
你好,请问一下,采购有进项发票,但这个月不需要抵扣认证,做账需要做进项税额吗
请问一下,当月购车进项专用发票已收到,款已付。但是当月没有认证抵扣,只是入账待抵扣。到下月认证,这种要如何做账
请问物业公司和个人签合同承包绿化园林,个人不开发票也不交个税,老板也不想交,让会计不要申报个税,如果被稽查,会计会承担什么责任
老师调增2028年所得税汇算清缴表,调增工人工资,然后需要补税,就是说明已经把可弥补的亏损用完了是吧,2026年就没有可用的亏损了
个税扣缴端上按公司上月员工数据扣的,扣了1400多,重新更正后,实际应缴个税600多,我提交申报直接显示扣款成功,难道会从这1400里面慢慢抵扣吗?
老师,合并报表中,非购买日发生的内部销售损益,比如21年11月份发生的存货内部销售,也需要算到调整后的净利润么
快递代理公司,请问什么时候进仓费?谢谢你了。@朴老师
按加权平均计算存货成本法发生非正常损失,进项税转出的金额如何计算
老师,我想问一下,老板社保基数写的是25000那么,我申报个税是养老填多少?医疗填多少?失业填多少?怎么计算的,可以写一下吗?公司是江苏徐州丰县的
股东为了贷款工资让做了很高(实际就是平时用和公司的往来借款做的现金归还、现金发放工资),个税需要交2.3万,个税汇算清缴之前能把税交了后面再退税行?财务报表回头也得改,这样可行么,西安的
老师,有限合伙转让股份,这边申报的税在哪个申报表里申报的
报关单一个品名(例如工具箱拉手),多型号(Hx-2021/Hx-2031)写一项。进项发票怎么写才不影响退税?今年又有这个文件喔 根据《国家税务总局关于<出口货物劳务增值税和消费税管理办法>有关问题的公告》(国家税务总局公告 2013 年第 12号)规定,对于属同一货物的多种零部件需要合并报关为同一商品名称的,企业应将出口货物报关单、增值税专用发票上不同商品名称的相关性及不同计量单位的折算标准向主管税务机关书面报告,经主管税务机关确认后,可申报退(免)税。但如果不属于这种同一货物多种零部件合并报关的情况,信息不一致通常是不符合退税要求的
管理费用?
我是进货的发票诶
借库存商品、 应交税费、待认证 贷银行存款或者应付账款