你好,你们单位是差额计税的吗?开的什么业务的?

税种类别为货物:第5栏扣除后销项(应纳)税额应该为0,请检查是否录入了一般计税方法6%税率的发票。请问老师,遇到这种情况该怎么处理
我申报增值税的时候提示税种类别为货物:第5栏扣除后销项税额应该为0,请检查是否录取了一般计税方法6%税率的发票
税种类别为服务:第1栏销项(应纳)税额应该为0,请检查是否录入了一般计税方法13%税率的货物及加工修理修配劳务的发票。
报税时提示,税种类别为货物:第4栏扣除后销项(应纳)税额应该为0,请检查是否录入了一般计税方法6%税率的发票。
税种类别为货物,第12栏扣除后销项应纳税额为0,请检查是否录入了简易征收方法3%征收率的应税服务的发票
元旦的活动费用,在12.20号发生的费用是记账12月还是1月
老师这个一年内个5年内为什么不是2024年1月31号和2025年12月31号
老师,请问自动售货机折旧年限是几年,2000一台
老师,我的这家客户有两家公司,之前的员工都是在a公司里面申报工资的,并且专项附加扣除都在a公司,从11月份工资申报开始就会全部转到b公司。员工在自己的手机个人所得税APP里面修改了专属附加扣除申报公司为b公司了。为什么现在在公司个税系统申报11月份工资的时候点击预填扣除信息系统里会显示(当前扣除年度没有采集专项附加扣除数据,请采集后再进行预填)这个提示呢?
这个怎么做账?什么是清退退费?
本月已申报缴纳增值税1万,更正后需缴纳1.5万,想请问更正后扣款是只扣缴差额部分0.5万吗?
老师,现在是申报的员工11月份的工资,可以连同一次性年终奖一起申报吗?也就是说一次性年终奖申报可以现在报吗?
老师您好,分公司其他应付款太多,利润亏损太多,怎样调整好呢?
工会经费怎么做账?怎么计提,怎么交?反钱怎么做分录?
有个分包方要给我们多开点发票 用其他没有合作的项目开和用实际业务的项目多开点 哪个风险小