借管理费用工资 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷应交税费-应交个人所得税
老师,计提工资社保,发放工资社保的分录怎么写。
老师,计提工资的分录怎么写计提后,实际发放时分录怎么写
老师,这个工资表,计提工资和发放工资的分录怎么写
老师计提工资时社保公司部份跟个人部份也要一起提吗?分录怎么写,发放工资时分录又怎么写
老师 发放 计提工资分录怎么写
老师,我们小企业会计准则,今年要红冲去年一笔会计分录,当时记账,借:银行存款,贷其他应付,实际上可能是一笔收入,因为前任会计没交接,当时入错了账,金额不大,只有几百元,今年可以直接冲红吗?
根据您的预扣预缴申报记录,2024年度您综合所得已预缴税款为零。由于您年度汇算申请退税的金额超过了已缴税款,无法通过本渠道提交退税申请,如确需申请退税,请前往办税服务厅办理。如您有疑问,可以咨询主管税务机关或拨打12366纳税服务热线
老师,销售地毯,开票应该开哪个税目,税收编码是哪个
老师好,请问转出未交增值税科目余额表在借方余额,填期初数是贷方,是填写负数吗
老师 什么情况下 才会入 待摊费用这个科目呢
老师你好!公司未出资到位的股东可以撤资吗? 税务上该怎么处理?
老师这个是科目余额表余额,一个客户,发票给勾选抵扣了,账上这样,老师这个该怎么办
公司没有人在购买社保,唯一的员工社保也是在别处购买社保,(法人也不在公司购买社保)。这样情况能不能申报免参保证明?
老师,我们申请一个项目,有一个经费支出原始凭证,这个凭证,一般是不是就是关于我们这个项目取得的发票,转款记录,签订的合同啥的?
请问老师,工伤、养老保险不通过应付职工薪酬计提,直接走管理费用和银行存款行吗?
管理费用工资的金额是工资表上的应发工资数吗
金额是工资表上的应发工资数
那不是管理费用其实多计提了个人社保公积金部分以及个税部分,可以这样理解吗
是的 是可以这么理解的
这个管理费用是工资的话是可以不用发票抵扣的吧
对,这个是不需要发票。
那老师印花税的计提跟缴纳怎么写分录
借:税金及附加 贷:应交税费-应交印花税 借:应交税费-应交印花税 贷:银行存款
好的,老师缴纳的印花税后面除了附银行回单还需要附什么吗?这个印花税可以税前抵扣吗
可以附申报表的,这个可以税前扣除的
不需要发票的吧
是的,这个是不需要发票的