利润100万以内的,税率2.5%, 利润100万到300万之间的,税率5%, 超过300万的,全额按照25%。

你好,我想咨询一下递延所得税资产计提标准,如果小微企业所得税计提是分段税率,递延所得税资产计提也需要分段的税率吗? 如果不分段,是按哪个税率?为什么?
企业所得税税率为,是分段计算的,麻烦发一下企业所得税的税率
企业所得税税率,分段的税率
企业所得税的分段税率
老师 企业所得税分段计税吗
老师,我想问问,我公司打算分红,我们的股东是公司,但是我公司,和控股公司都没人实缴注册已经,可以分红吗
从公司账户借款给其他公司,12月31号必要要归还吗?要是不按时归还那我们公司会面临什么风险或者需要缴纳什么税吗?
有笔10月份的账,工会经费 现在只计提了工会经费了,没有做缴纳工会经费那笔账,应该怎么办
公司请厨师做饭,按固定餐标结算费用,需要发票吗?厨房买调料是否必须有发票?
老师,我们是工程勘察服务公司,个人给我们代开的是建筑服务-其他建筑服务的发票,可以吗
老师买的新能源汽车,车购税是减免的,固定资产入账时,需要将车购税计算进去吗
老师 我们公司支律师事务所1万,票还未到,分录怎么做呢,等收到发票又怎么做?
老师,24年12月买手机开的专票,现在还可以报销吗
老师,在电子税务局接到这个通知是要怎么处理呀? 经税收大数据分析,我们发现您存在以下涉税风险: 所属期2024-01-01至2024-12-31,不征税收入调减金额但用于支出形成费用未纳税调增:根据该纳税人2024年度汇缴申报情况,表105000第24行不征税收入用于支出所形成的费用0,占表105000第8行不征税收入调减金额230000比例较小,可能存在不符合条件作为不征税收入违规调减或者用于支出形成费用未足额纳税调增。 [风险点]汇算清缴风险:所属期2024-01-01至2024-12-31,不征税收入调减金额疑似超过取得的财政资金总额:根据该纳税人2024年度汇缴申报情况,表105000第8行不征税收入调减金额230000,超过计入利润总额的主表其他收益0与表101010营业外收入(政府补助利得)0,可能存在取
1月报税期是15号还是18号?报25年12月
100万是哪个点
5%是吧是这一档吧
小于等于100万都可以的。