同学你好,是去税局前面备案的,要交一张纸质资料。你可以当月开了,次月申报完增值税退。但是在湖南还是很少当月就做退税的,一般好多企业半年,或者年底做一次。

我司享受嵌入式软件增值税即征即退政策。 9月有开出嵌入式软件发票,因当月没有房租水电费的发票,所以没有进项税额公摊。 现10月只有开出硬件发票无软件发票,但是有房租水电费的进项发票过来,那请问这个需要分摊进项吗?
您好,老师,公司备案了享受软件增值税即征即退,进项税额都是办公费,差旅费,往期留底进项税额,本月开了13个点享受即征即退的软件收入,也有信息技术服务收入六个点,还有硬件收入,这软件产品进项税额如何分摊
老师您好!我们公司弄了那个软件产品增值税即征即退备案,这个是怎么操作的阿?如何报税做账呢?不太懂这个即征即退,可以详细的说明一下吗?
请问老师,我公司(在湖南)符合嵌入式软件产品增值税即征即退税额,这个在电子税务局可以备案吗?是不是备案了就可以?是当月开,当月退?
老师你好,我们公司是销售设备的,然后还把公司自己研发的软件,嵌到设备里面一同销售,这符合嵌入式软件,即征即退政策,税已经报了,现在要申请退税,这面表格的数据怎么取数呀,有案例可以参考吗?
库存没有那么多,为什么欠供应商的钱越来越多,老板说越做做亏
个体工商户开发票超额了,需要全额交增值税吗?
老板说欠款越来越多怎么解释,说越做月亏
我们公司外购一批预制菜,用来发放员工福利,有一个车间的员工是外包的,这部分外包福利我们不自己承担,发了之后从往来款扣除。这部分发给外包人员的福利我们需要进项税额转出吗?
老师,您好,我想向您咨询一下,我要补申报三季度小规模纳税人的增值税及附加,企业所得税,在哪个功能里面?我没有找到。请老师告诉我
老师,9810报关出口到海外仓,海外仓一件代发的报关单上贸易国要写哪个国家?
老师 问一下 就是我们收到承兑汇票 银行里面的怎么做账 用应收票据 还是用其他货币资金-应收票据 这个科目呢?
发票金额1500,去年给我们开错了,汇算清缴没调增,现在给我们开正确的了,直接塞去年凭证里可以吗
劳务派遣差额纳税,开具的发票的分录可以写一下吗
老师,公司正在股权转让。税局批示:2025年04月01日-2025年06月30日,所有者权益降幅较大、销售利润率波动较大,期间费用变动率较大。 我需要提供2024年04月01日-2024年06月30日的数据做对比吗?
电子税务局不能备案呀?
那如果次月才申请退税,那我开票的那个月企不是要交税?
你去湖南电子税务局-我要办税-综合信息报告里面找下,我是好像没看到,我前年做是去前台交资料的。
(二)嵌入式软件产品增值税即征即退税额的计算: 1.嵌入式软件产品增值税即征即退税额的计算方法 即征即退税额=当期嵌入式软件产品增值税应纳税额-当期嵌入式软件产品销售额×3% 当期嵌入式软件产品增值税应纳税额=当期嵌入式软件产品销项税额-当期嵌入式软件产品可抵扣进项税额 当期嵌入式软件产品销项税额=当期嵌入式软件产品销售额×17% 按我的理解是当月就按扣减后的交税了,不是先全额缴税,次月之后再申请退?
是的,正常是这样的,你正常去操作就知道了,湖南这边年底要做清算的,跟外地不一样
每月按时做退税,就是自己麻烦了,因为后面清算还要做总年的。
那我能直接按销项-退税之后的差额交税吗?
按你刚刚上面的那个计算方法退税. 然后提交的资料和表格你要找税局要最新的、