对的,同学,你的理解是正确的,先红冲,再做一个正确蓝字
老师,我公司今年新开的是一般纳税人,从事低价买进高价买出货物,购进一批货物钱已付货已经给了下家,但票没收到。我们给下家也还没开票。(到至今为止没有确认过收入)账务处理付款时,1)借:预收 贷:银行 月底暂估库存 借:库存商品 贷:预收 ,月头红冲暂估,等票来了冲减预收 2)借 :库存商品 贷:应付账款 借:应付账款 贷:银行 等发票来了进项冲减库存商品。请问这2种方式都可以吗?预收情况下要做暂估吗?
#提问# 12月因为没有收到供应商开及时开过来的发票, 做了一笔暂估入库的分录, 分录是这样的 : 借 :库存商品 贷:预付账款(因为之前有预付款,直接冲掉预付款) 想问 1、 我暂估入库的时候,借方没有做进项税额 ,这样可以吗? 2、 我2021年1月份收到发票了,也认证了 。跨年度了的正确分录怎么做呢? 麻烦老师能给出具体的分录,谢谢
老师,我们公司因为当月利润过高,我就预提了成本费用,暂估入账,并结转了成本,降低利润。那我后面逼得月份利润过低,我想冲回之前预提部分成本,冲回的分录怎么做?之前预提:借:库存商品 贷:应付账款-暂估入账 借:主营业务成本 贷:库存商品 那冲回来的分录怎么做?之前结转成本了,利润变少了,现在怎么冲回?还要冲回原来结转的成本,调高利润吗?麻烦帮提供一下冲回分录
老师我有一笔冲红的帐,3月份开的发票,4月初说要重新开,我们就重新开了一张,可是呢发票没退还我们的,我们这边库存如果不先退回入库的话,开出的商品数量又不够的,所以当时库存是先退货入库的,发票的话是上个月6月退回来才冲红的,我现在做账的话,库存等于是上个月不冲红了,因为之前已经冲红过,这样的话我成本就要16万多,发票销售冲红下就14万多,这样就不正常了,我现在要怎么处理呢
老师,麻烦帮看下附件,这样做对吗?21年暂估入账一批库存商品已经领用,今年10月份才开票过来是含税价,现在要把之前的库存商品冲销掉从新做分录入账吗。
个体户不能给老板发工资可以给老板娘发工资吗
购买锣架公司展厅自用,计入销售费用哪个二级科目合适?
老师,请问挂在生产成本里面和制造费用里面的数,怎么做平
个体户查账征收的,收入是14万成本是2332元,经营所得是(140000-2332)*10%-1500么
老师你好,银行流水是不是转入加转出
老师 小规模纳税人期末应交的增值税还要结转到应交增值税-未交增值税科目吗
老师你好,请问个体户有几个员工,也买了社保。但是没有申报员工薪资所得,这样行吗
老师,你好,想请教一个问题,外贸企业的客户出口了一批跨大类的商品,其中一张发票品名是电子秤,报关是电子称,一张发票没有单位和数量报关单有单位和数量,现在开发票的话是按报关单开?还是按进货发票开具?然后那两个和发票对不上的可以怎么申请局部不退税,麻烦老师答疑解惑♥
老师你好,有一笔人员费用,没回来,我可以暂估成本吗,怎么做账
个体户,主要是提供劳务为主,扣缴端是核定征收,没有核定工资薪金,外账是做5000以里好,还是做多点好
领用是不是也要从新做一遍。
你好,同学,是这样的
是不是也要考虑所得税,老师,帮看下附件分录有没错。
同学,没有错,包括用到以前年度损益也没错
最后结转到利润分配需要考虑所得税吗。
同学,影响到所得税就要都考虑
就是想请教你怎么写分录,我都能考虑到还提问吗。
同学,所得税要更改你们汇算清缴表,以实际更改完后的数据与之前的差额,计提,交纳。不过我的建议,是你这个金额比较小,构不成重大差异,可以计入当期损益,不必通过以前年度损益,