借工程施工材料费、人工费、间接费用、机械费等 贷银行存款、 应付职工薪酬工资, 累计折旧 应付账款等 确认收入之后,借银行存款贷主营业务收入、应交税费, 借主营业务成本贷工程施工
老师,我公司建筑劳务公司,一月二月三月份都没有收入,但是工程施工科目每个月借方科目都有余额,对于工程施工科目我月底应该怎么处理?没有收入是结转工程施工科目还是等以后月份确认收入的时候再结转工程施工科目?
金蝶软件里没有工程施工这个科目,我应该怎么设置
老师,工程完工决算后,应将工程结算科目与工程施工科目冲抵,冲抵后,工程施工科目与工程结算科目余额均为零。 借:工程结算 贷:工程施工——合同成本 工程施工——合同毛利 工程完工后,应根据决算文件,扣除以前年度确认的收入和成本,来确认当期收入和成本,开具发票。 借:主营业务成本,工程施工——合同毛利,贷:主营业务收入, 应交税费——应交增值税——销项。老师,那工程施工— 合同成本到哪里去了
老师,问一下,施工企业工程施工的二级科目应该设置什么呀还有三级科目怎么设
工程结算与工程施工确认比例是否应该一致?如同一项目,工程结算结转收入确认87%.但是工程施工结转成本确认69%.合理吗?
老师你好!请问如何一位医生,在A医院做正职,然后去B门诊做顾问,B门诊给这位医生支付报酬,是按劳务报酬来做吗?那么这个医生需要开发票给公司吗?
收购小麦的一式四联码单张纲写成了张纲,我跟业务员讲写错,他讲直接在财务留用黄联手改可以?
收购小麦的一式四联码单张纲写成了张纲,我跟业务员讲写错,他讲直接在财务留用黄联手改可以吗
老师,可不可以将多台生产没备,进行固定资产一次性扣除?
收购小麦的一式四联码单张纲写成了张纲,我跟业务员讲写错,他讲直接在财务留用黄联手改可以吗
老师去年十月份入库了也付款了,没有做过进项发票的分录,老师要是现在补去年进项发票的分录怎么补呢?
你好老师,企业收到科技局研发项目款,专款专用,我企业用的是小企业会计准则,全部分录怎么做?
老师,餐饮行业,用银行存款预付款方式购买桌椅板凳,第一次预付10000元,第二次预付20000元,然后收到桌椅板凳,并领用,这几笔怎么做分录呢?
老师成本法转权益法,讲课老师说出售40%就是出售三分之二,没懂,怎么理解
老师,进项票抵扣了增值税后还能拿来做企业所得税的费用扣除吗
收入直接确认到主营业务收入吗,然后工程施工成本结转到主营业务成本
可以的,你也可以通过工程结算,这个自己选择。
收入记工程结算,成本记工程施工成本,月末分别结转主营收入或主营成本
对的,是的,可以这么做的。
这样设置科目行吗
可以的,可以这么做的。
这是别人告诉我的,我不明白合同毛利怎么使用
借主营业务成本 工程施工合同毛利 贷主营业务收入 就是你的收入和成本的差额。
我不明白,收入和成本月末不是转本年利润了吗,怎么还能对冲
你好,这个是发生额的。
看到了吗?是发生额还没有结转月还不到月末的。
因为他收到了收入,借银行存款,贷工程结算应交税费。
借工程施工贷、应付职工薪酬、原材料等 然后符合收入确认要求啦 借主营业务成本 工程施工合同毛利 贷主营业务收入
合同毛利我理解不了,我直接这样写分录可以吗
这样写可以吗
工程结算这个是一级科目。
第二个分录修改一下,借银行存款,贷工程结算。
好的,改了之后也可以按照我的这个分录做是吗
可以的,可以这么做的。