你好,如果都是13%的税率。164800乘以13%减去12万乘以13%。

1.某公司为增值税一般纳税人。2019年6月购进一批红酒,取得的增值税专用发票上,某公司为小注明税额为13200元。当月,该公司将该批红酒的30%作为福利发放给职工,剩余的70%出发票上注明不含增值售,取得不含增值税销售额125000元。要求:计算该公司要求:计算该公司该笔业务的增值税应纳税额
某公司为小规模纳税人,2019年8月购进一批居民用煤炭制品,取得的增值税普通发票上注明不含增值税金额为120 000元。当月将该批煤炭制品出售,取得销售收入164 800元(增值税税率3%)。 要求:计算该公司该笔业务的增值税应纳税额。
某公司为增值税一般纳税人。2019年4月购进一批原材料,取得的增值税专用发票上注明税额为6800元。该批原材料被用于生产动物毒素制成的生物制品。当月,该公司将生产完成的生物制品出售,获得含增值税收入267800元,并选择按照简易办法计算缴纳增值税。要求:计算该公司该笔业务的增值税应纳税额。
某公司为小规模纳税人。2019年6月购进批居民用煤炭制品,取得的增值税普通发票上注明不含增值税金额为120000元。当月将该批煤炭制品出售,取得销售收入164800元。要求:①该公司能否抵扣进项税?为什么②计算该公司该笔业务的增值税应纳税额。
不含增值税金额为120000,当月将该批煤炭制品出售收入164800,要求:计算该公司笔业务的增值税应纳税额
老师,印花税要购销合同和账簿都要报税吗?
老师,银行收入的手续费来专票,是不是可以抵扣
请问老师,1月我们有红冲的发票,但是还没有开出去,所以1月收入是负数,增值税申报表收入报负数,会不会有什么问题?
你好老师,我这一个个体户,四季度报税的时候,减除6万那个优惠,一直点不出来,就没有点,现在申报全年的,又有这个减除6万了,但是显示还得退税,因为当时交税了,除了退税有没有其他办法呢
红冲24年的发票 怎么操作 要写情况说明吗
老师好 要红冲 24年的发票 对方抵税了 我这边直接红冲还是 要对方写个情况说明吧 为什么要红冲
老师 请教几个问题 像生产部门领东西出去 是生产成本 研发部门领东西出去是研发部门 那像我们综合部和销售部门领东西出去是对应什么科目呢
大酒店需要在门口焊个大棚 购买大棚钢结构料的钱和人工费 应该放在什么科目
老师 像生产部门领东西出去 是生产成本 研发部门领东西出去是研发部门 那像我们综合部和销售部门领东西出去是对应什么科目呢
不抵扣进项税 咋做分录