同学直接这样来计算就可以了。

比较疑惑进项税和销项税的问题。我现在只明白销售金额*13%=销项税额;进项金额*13%=进项税额。目前我也负责开票,所以不清楚每个月销项票怎么计算开多少票。 1.含税价格不含税价格概念不清楚 2.进项税票是不是也可以用之前月份的抵扣 3.每个月怎么计算当月可以开的票有多少。 1.
请问老师这个月有进项320000不含税,保持两个点的税负,那么这个月可以开多少的票,怎么计算呢?
老师销售收入=进项税额/(税率—税负率) 那月初一般老板问我们这个月可以开多少票是怎么计算呢?这个公式是得已知进项税额,那月初我们并不知道我们会收到多少进项,那怎么求月初老板问的这个月可以开多少票呢?
请问老师公司有不含税的销售额30万,税负率要保持在2%,进项目前有不含税的5万,要告诉采购还差多少含税进项,怎么倒推还差多少呢?我推的这个好像不对,
请问老师,这个月开了正数100万的发票,负数是90万(红冲的是上个月的),无任何进项,那么这个月应缴纳的增值税是多少?以上数额不含税
老师,对于那些他们的推广费占到收入的6-7成,但广宣费又有扣除限额,这种怎么做税务筹划?
老师,一般纳税人企业注销时,账上货币资金10万,应收账款1万,库存商品6万,实收资本10万,盈余公积1万,未分配利润6万,股东为个人 , 需怎么缴税?
老师有用友金蝶的财务软件实操课程视频吗
老师好,已经做了研发费用的硬件又卖出去了,怎么做账呢?汇算清缴怎么填表?是填在研发费用加计扣除表里的减特殊收入部分那行吗
老师 我想问下电商的账是怎么做的啊 根据什么数据交税
普通货物运输及货物代理企业的货运险保费计入哪个科目
老师25年6-12月的印花税(每个月都有投资款)我是在26.1月按次申报的,这样可以吗
老师,从几月份开始小规模累计超过500万按月份累计了
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接!爲什麼自然人向單位或者個體戶,或者自然人無償提供服務不是視同銷售,而自然人向單位、個體戶或者是向自然人提供無償轉讓無形資產或者不動產。是視同銷售嘞。?
其他应收款负数 怎么冲平?
可以简单一点么,直接算出来,用倒推,我有点忘记了
您好,这个是最简单的了,另外您这个32万是税额还是不含税的金额,咱的税率是13%吗。
我记得有个一步到位的,是的13的税率
这我没法帮您算,因为呢,不含税的收入您没发过来,,我得知道不含税的收入额是。
比如老板说这个月有进项发票不含税32万,这个月可以开多少发票,
要要往外开的话,这个不含税的销售,金额超过32万,因为超过了就要交税了。32*1.13=36.16含税额,
保持两个点的税负呢
你好,答案已经算出来了。