你好,是计算要交的税吗

某企业从事提供销售服务的业务,5月发生如下业务: (1)5月10日,取得某项服务费收入106万元,开具增值 税专用发票。 (2)5月14日,购进轿车一台,取得税控机动车销售统一 发票,金额20万元,增值税税额2.6万元。 (3)5月16日,接受其他单位提供应税服务,取得增值税 专用发票,发票上注明的服务销售额为1万元。 (4)5月20日,接受某货物运输企业提供的交通运输服务, 取得增值税专用发票一张,金额5000元,税率为9%,税额450 元。 (5)5月22日,接受个体货物运输企业提供的交通运输服 务,取得税务机关代开的增值税专用发票,票面税额为400元。 该企业适用进项税额加计10%的优惠,请根据上述资料,计 算该公司本月应纳税增值税额。
某企业从事提供销售服务的业务,5月发生如下业务: (1)5月10日,取得某项服务费收入106万元,开具增值 税专用发票。 (2)5月14日,购进轿车一台,取得税控机动车销售统一 发票,金额20万元,增值税税额2.6万元。 (3)5月16日,接受其他单位提供应税服务,取得增值税 专用发票,发票上注明的服务销售额为1万元。 (4)5月20日,接受某货物运输企业提供的交通运输服务, 取得增值税专用发票一张,金额5000元,税率为9%,税额450 元。 (5)5月22日,接受个体货物运输企业提供的交通运输服 务,取得税务机关代开的增值税专用发票,票面税额为400元。 该企业适用进项税额加计10%的优惠,请根据上述资料,计 算该公司本月应纳税增值税额
某企业兼有货物生产和技术服务业务,是增值税一般纳税人。该企业8月销售货物金额(不含税,下同)200万元,购入生产货物的原材料金额150万元,取得了增值税专用发票。购入送货用三轮摩托车10台,每台金额2万元,取得了增值税专用发票注明价款20万元,当月提供技术服务收取服务费金额20万元,为提供技术服务发生进项税0.8万元
某企业从事提供销售服务的业务,该企业5月发生如下业务:(1)5月10日,取得某项服务费收入212万元,开具增值税专用发票。(2)5月14日,购进汽车一台,取得税控机动车销售统一发票,金额30万元,增值税税额3.9万元。(3)5月16日,接受其他单位提供应税服务,取得增值税专用发票,发票上注明的服务销售额为1万元。(4)5月20日,接受某货物运输企业提供的交通运输服务,取得增值税专用发票一张,金额6000元,税率9%,税额540元。(5)5月22日,接受个体货物运输企业提供的交通运输服务,取得税务机关代开的增值税专用发票,票面税额为400元。根据上述资料,计算该公司本月应纳增值税税额。
某企业从事提供销售服务的业务,该企业5月发生如下业务:(1)5月10日,取得某项服务费收入212万元,开具增值税专用发票。(2)5月14日,购进汽车一台,取得税控机动车销售统一发票,金额30万元,增值税税额3.9万元。(3)5月16日,接受其他单位提供应税服务,取得增值税专用发票,发票上注明的服务销售额为1万元。(4)5月20日,接受某货物运输企业提供的交通运输服务,取得增值税专用发票一张,金额6000元,税率9%,税额540元。(5)5月22日,接受个体货物运输企业提供的交通运输服务,取得税务机关代开的增值税专用发票,票面税额为400元。根据上述资料,计算该公司本月应纳增值税税额。
申报年终奖,是计提在12月份,发在明年1月份,1月份申报缴纳个税吗
商贸公司中标的我是乙方、为甲方建造牛棚项目、采购的钢筋钢管、混泥土该怎么入科目叻?感谢老师回复
如果前期已交了税,后期不想交税,如何调整存货分录
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?
老师,公司筹建的时候,老板投入将近200万的资金。 开业前期公司银行账户没开通时。有24万的营业额暂时老板的卡, 当时我做账是直接冲减老板投入的借款 。 公户开通的同时,老板存入15万进公司账户。同时又去出12万。作为发放工资等用途的备用金。 老师,这15万要怎么入账?
假如缴费比例是百分之二十,那么个人如交一百元,是不是四十元进入个人帐户
老师,我们有20家餐饮门店,都是核定征收的个体户,那这个建账的话是分门店建账套好,还是合在一起建立一个账套好呢,还有就是门店收款的问题,是每个门店用一张银行卡呢,还是可以合在一起用几张银行卡就行了
公司长期做未开票收入,进项票也有,存货堆着太多,存货如何写分录,如何调账
老师,公司是7月份开始筹建的。然后股东投进将近200万。到了9月份有营业收入, 由于还没有开通银行账户收入直接打到股东的卡里,我是把打到股东卡的收入直接充减股东的期初投入。但后期公司账户开通后,股东转了15万进公户。请问这15万我怎么入账? 可以做实收资本吗?
装修公司外包活给包工头(包工包料)还需要帮包工头申报个税吗